學(xué)員朋友您好,能及時(shí)扣除專項(xiàng)扣除,可能造成多交稅
你好,想問(wèn)一下,企業(yè)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),個(gè)人專項(xiàng)附加扣除信息下載更新后,在綜合所得申報(bào)時(shí),可以不填寫專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?比如公司有下載A員工的專項(xiàng)附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申報(bào)正常工資薪金所得時(shí),手動(dòng)更改房租為0,進(jìn)行申報(bào),這樣可以嗎
老師好,第一次申報(bào)個(gè)稅,先進(jìn)行人員信息采集,專項(xiàng)附加扣除信息采集是原來(lái)系統(tǒng)里就有的,我再導(dǎo)入工資收入,稅款計(jì)算-重新計(jì)算。有的人是做了信息采集的,應(yīng)該是不用交稅的。為什么我這里還顯示要交稅呢?急,謝謝!
你好,我現(xiàn)在申報(bào)10月份工資個(gè)稅,有個(gè)員工孩子要報(bào)送專項(xiàng)附加扣除,孩子20190920生人,現(xiàn)在還沒(méi)有上幼兒園,因?yàn)楣⒂變簣@上不了不夠年齡,現(xiàn)在報(bào)專項(xiàng)附加系統(tǒng)只能顯示有效期從2022.01到08月份,我剛才報(bào)送了這一條信息,也下載更新了,我重新上傳工資表,提示我本次需要手動(dòng)填寫專項(xiàng)附加,這個(gè)月我是不是就扣不了了
老師中午好啊,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題啊,就是那個(gè)不是4月30號(hào)要個(gè)人匯算清繳嘛,然后匯匯算已經(jīng)匯算清繳已經(jīng)已經(jīng)那個(gè)提交了,還能重新修改嗎?修改資料信息嗎?因?yàn)槲乙粋€(gè)同事。他交了每個(gè)月有交稅的,有交個(gè)稅,然后呢,他匯算匯算清繳的時(shí)候呢,忘記把子女添加進(jìn)去了,你子女不是有個(gè)專項(xiàng)扣除嘛,然后現(xiàn)在他重想想重新更正還能更正嗎?他這種情況還能更正嗎?
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識(shí)別號(hào)重復(fù)現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項(xiàng)∶ [釘子]所有專項(xiàng)附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人,否則單位扣繳端無(wú)法更新個(gè)人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個(gè)稅APP→專項(xiàng)附加扣除填報(bào)→選擇已錄入的填報(bào)記錄→修改→修改申報(bào)方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更,導(dǎo)致1-3月收入無(wú)法累計(jì),4月工資已代扣的個(gè)稅與系統(tǒng)實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)可能存在差異,會(huì)在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個(gè)單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無(wú)法與4-12月收入累計(jì)算稅,可能會(huì)影響適用稅率,次年匯算清繳時(shí)需個(gè)人補(bǔ)繳稅款。 請(qǐng)各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個(gè)人,專項(xiàng)附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
您好,老師,我說(shuō)的是這個(gè)
最終,如果以前有扣過(guò)的話,您不做調(diào)整,會(huì)繼續(xù)到下一年
就是最好明天員工都操作一下,對(duì)吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
下個(gè)月就不能提交了嗎?
可以,但相應(yīng)的變動(dòng)要下個(gè)月才生效
好的,2024年哪項(xiàng)調(diào)整了?
這種情況暫時(shí)沒(méi)有政策變動(dòng)的