學(xué)員朋友您好,是一般納稅人嗎還是小規(guī)模
老師,9月小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,可科目余額表,9月設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――銷項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,10月要建賬了,怎么增設(shè)科目,因為10月已經(jīng)是小規(guī)模企業(yè)了
老師我這是小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅,進(jìn)項稅,這種情況我是不是單獨設(shè)置 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師好~小規(guī)模納稅人開專票,銷項稅是進(jìn)哪個科目?是進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-銷項稅”呢
企業(yè)在銷售商品過程中開出的增值稅專用發(fā)票中涉及的增值稅應(yīng)(A貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),BCD借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貨記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”
老師建筑企業(yè)有3個項目都是一般計稅,那么進(jìn)項銷項設(shè)置明細(xì)還用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅(A項目),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅(A項目)
填寫出口收匯情況表,有疑點怎么解決
老師,您好,社保是次月交當(dāng)月的,還是當(dāng)月的當(dāng)月交
請問老師,我方付給對方租房違約金,我方是出租方,對方是承租方,對方需要給我方開發(fā)票嗎?
2412000除以8680677.76的百分比多少
老師您好,學(xué)校需要拆舊賣廢鐵,我們公司跟學(xué)校簽上一個30萬的廢品的一個銷售合同,因為學(xué)校打算往上面報30萬,然后我們公司把錢打給學(xué)校30萬,學(xué)校給我公司開這個發(fā)票,然后我們找收廢品的供應(yīng)商,供應(yīng)商再打給我們公司打150多萬,廢鐵價值150多萬,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)想吃回扣,要80萬現(xiàn)金,請問這80萬怎么提出來,風(fēng)險小。
這個數(shù)據(jù)去哪里找數(shù)據(jù)核對
老師,我想問一下1月份的合計是391.5,為啥本年累計會出現(xiàn)1080.23呢?我期初數(shù)是0啊
老師您好,公司超過30人,有沒有可以少交工會經(jīng)費(fèi)的辦法
轉(zhuǎn)出未交增值稅包含預(yù)交的稅款嗎?算的時候
老師您好,麻煩問一下有十幾份買賣合同,報印花稅時需要一個一個報嗎,還是合并申報呢
分公司,給政府部門開了1%的普票
你好,不 要的,這種情況 不要的,小規(guī)模不需要設(shè)
設(shè)置:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,科目就可以了嗎?
學(xué)員您好,是的,對的
謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。