你好,對(duì)的是的,只需要一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的就可以。
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(不用寫銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅是嗎)
老師,小規(guī)模納稅人是不是設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目就行,不需要設(shè)置銷項(xiàng)稅
老師我這是小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,這種情況我是不是單獨(dú)設(shè)置 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師好~小規(guī)模納稅人開專票,銷項(xiàng)稅是進(jìn)哪個(gè)科目?是進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅計(jì)到了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,我想做借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 調(diào)過來,摘要怎么寫
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎