您好,那您可以暫估成本費(fèi)用,
老師。我想請問下。第二個(gè)季度我們公司虧損了,但是第一季度我們有預(yù)交企業(yè)所得稅,會不會要退稅,我覺得退稅麻煩
老師,第三季度預(yù)交了企業(yè)所得稅800多,這次報(bào)報(bào)表全年又虧損,但是等匯算調(diào)整的時(shí)候還是會交這次報(bào)第四季度稅局不會讓退稅吧?還是等到匯算的時(shí)候再說
老師?一般納稅企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤,但22年度還有大虧損,系統(tǒng)沒有直接補(bǔ)虧而是出來需要預(yù)交的所得稅額,我預(yù)交了。本來不該交的,明年匯算清繳可以退稅嗎?下個(gè)季度要是有利潤能不能補(bǔ)22年的虧損?
請問今天前三個(gè)季度的的成本票比較多屬于虧損比較多,十月份開出去了一張票,,目前預(yù)測就是第四季度就會交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時(shí)候肯定是虧損,需要退稅,需要退稅怎么辦呢,我想避免這個(gè)退稅,如果第四季度再開成本票進(jìn)來的話可以,但是全年虧損一分錢不交會不會被查,主要是交了匯算清繳還要退稅,我不想退呀
請問老師,本季度預(yù)交企業(yè)所得稅要交稅,但是本年度總體是虧損的,到時(shí)候申請退稅會不會查賬,能不能滿足退稅條件,但是不退呢
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
@董老師,知識點(diǎn)確認(rèn)。
新收入準(zhǔn)則的五步法是五步
最好不要退稅,申報(bào)看年度累計(jì)數(shù)據(jù)
就是說我滿足退稅條件,也可以不申請退稅的對吧
是的,您的理解非常正確
老師能幫我看下,我1月交企業(yè)所得稅,申報(bào)的利潤總額是不是這個(gè)年度的啊,還是本季度的,本季度是盈利的,年度是虧損的
填寫企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表是按截止當(dāng)年累計(jì)數(shù)據(jù)
所以我4季度是不用交企業(yè)所得稅的吧
是的,您的理解非常正確
那我今年的虧損能用在明年一季度的申報(bào)表里嗎,我看申報(bào)表第九行有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,不知道這個(gè)能不能在季度申報(bào)抵利潤,還是只有到匯算清繳才能抵呢
明年一季度申報(bào)的是今年四季度的數(shù)據(jù)
有可彌補(bǔ)虧損,季度就可以使用
那明年四月份申報(bào)可以用今年的虧損嗎
得保證今年匯算清繳完成