您好,那您是申報一季度還是二季度申報?
第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
老師,我們企業(yè)21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經(jīng)營的項目預交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師,我們企業(yè)21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經(jīng)營的項目預交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師好,公司這個季度有銀行存款利息收入,出報表后有利潤要交季度所得稅,但是一直虧損幾年了,可以這個季度先不報利潤額嗎?等明年匯算清繳彌補虧損就不用交所得稅
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準則?是小企業(yè)會計準則,還是企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
您好,是可以申請退稅
企業(yè)所得稅二季度申報的是1-6月的總利潤,預交的也是一、二季度累計利潤,請問如果三季度還有利潤的話申報時能不能補22年的虧損,那我預交的所得稅該怎么辦
這個不對,申報二季度是可以使用上年可彌補虧損
按說申報時系統(tǒng)會自動彌補虧損,但它直接出來個需要預交的稅額,我不知道是系統(tǒng)升級不穩(wěn)定的緣故就交稅了,現(xiàn)在不知道該咋辦了
這個您需要與稅務(wù)溝通確認
稅務(wù)專管員嗎
是的,確認為什么不能使用可彌補虧損
好的,謝謝老師
您客氣,非常榮幸能夠給您支持