您好,最后一個分錄 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度調(diào)整損益10000 但是這個分錄是要更正申報上年所得稅匯繳申報表的,您確定要更正申報么,這是納稅調(diào)增
老師,公司去年錯誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財務(wù)費用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來 -10000
老師,你好。請問以前年度收到生育津貼10000元,分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款10000;當時扣除單位墊付的工資7000元后,實報3000元,分錄:借:其他應(yīng)付款3000元,貸:現(xiàn)金3000元。以上都是2016年的事項和分錄,現(xiàn)在要對其中7000元作以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整的分錄咋做?
事業(yè)單位。 去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費用進了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題,該如何進行調(diào)整?對稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購費10000元,貸:銀行存款10000。去年應(yīng)該要做成借預(yù)付賬款10000元,貸:銀行存款10000元。今年收到專用發(fā)票是金額8700元,稅額1300元,合計10000元。
郭老師,其他老師請不要接手。原來會計做賬 借:其他應(yīng)付款_工會費 貸:銀行存款 這個本來應(yīng)該是放管理費用_工會費 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費用_工會費 10000 借:其他應(yīng)付款_工會費-10000 或 借:管理費用_工會費 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會費10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會費-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費用_工會費 10000 貸:銀行存款10000
借以前年損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款10000,借企業(yè)所得稅10000貸以前年度損益調(diào)整10000這樣對嗎
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
您好,不好意思,上面是納稅調(diào)減,減少了利潤的,
如果不想更正去年企業(yè)所得稅清繳改怎么調(diào)整
第二筆分錄沒看懂,用的是企業(yè)會計準則,之前凈利潤都是虧損,沒計提過企業(yè)所得稅
您好,1.這個1萬元金額也不大,直接用管理費用科目,影響今年利潤表,摘要里不要出現(xiàn)2022年相關(guān)字眼 2.這是減少利潤,不會有所得稅要交,分錄就是?利潤分配-未分配利潤,
借方就是利潤潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度損益調(diào)整10000是嗎,
您好,是的,就是這個分錄,減少利潤根本沒有要交所得稅的事兒了
實際金額是98500呢
您好, 這個金額不少,您自己決定哈, 1.按稅法是要更正申報去年的所得稅匯繳申報表的,但這是納稅調(diào)減,有查賬風險 2.不更正去年,就影響本年利潤
知道了,老師,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~