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去年做的借其他應(yīng)付款10000貸銀行存款10000今年發(fā)現(xiàn)做錯應(yīng)該是借管理費用10000貸銀行存款10000,所以今年更改借以前年度調(diào)整損益10000貸其他應(yīng)付款10000,借企業(yè)所得稅10000貸以前年度調(diào)整損益10000,這樣對嗎

2023-12-30 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-30 07:51

您好,最后一個分錄 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度調(diào)整損益10000 但是這個分錄是要更正申報上年所得稅匯繳申報表的,您確定要更正申報么,這是納稅調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:52

您好,不好意思,上面是納稅調(diào)減,減少了利潤的,

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快賬用戶2935 追問 2023-12-30 07:53

如果不想更正去年企業(yè)所得稅清繳改怎么調(diào)整

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快賬用戶2935 追問 2023-12-30 07:55

第二筆分錄沒看懂,用的是企業(yè)會計準則,之前凈利潤都是虧損,沒計提過企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:57

您好,1.這個1萬元金額也不大,直接用管理費用科目,影響今年利潤表,摘要里不要出現(xiàn)2022年相關(guān)字眼 2.這是減少利潤,不會有所得稅要交,分錄就是?利潤分配-未分配利潤,

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快賬用戶2935 追問 2023-12-30 07:59

借方就是利潤潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度損益調(diào)整10000是嗎,

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齊紅老師 解答 2023-12-30 08:00

您好,是的,就是這個分錄,減少利潤根本沒有要交所得稅的事兒了

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快賬用戶2935 追問 2023-12-30 08:00

實際金額是98500呢

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齊紅老師 解答 2023-12-30 08:04

您好, 這個金額不少,您自己決定哈, 1.按稅法是要更正申報去年的所得稅匯繳申報表的,但這是納稅調(diào)減,有查賬風險 2.不更正去年,就影響本年利潤

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快賬用戶2935 追問 2023-12-30 08:05

知道了,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-30 08:06

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,最后一個分錄 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度調(diào)整損益10000 但是這個分錄是要更正申報上年所得稅匯繳申報表的,您確定要更正申報么,這是納稅調(diào)增
2023-12-30
您好 請問一下,你是發(fā)生的什么業(yè)務(wù)
2023-12-30
可以的,可以這么做的。
2024-03-21
你們是小企業(yè)會計準則還是會計準則
2024-03-25
看一下這個工會是支付給誰的,是支付給你們工會的,還是稅務(wù)局那邊
2023-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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