你好,退稅回來(lái)了嘛
老師您好,上個(gè)月做了無(wú)票收入60萬(wàn),也繳納了增值稅。會(huì)計(jì)處理是:借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額。因?yàn)槎悇?wù)局的限制,我們這個(gè)月只能一次開票10萬(wàn),只能沖一部分,這個(gè)月做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?謝謝
老師,一般納稅人企業(yè)。請(qǐng)問我研發(fā)支出總共200萬(wàn),當(dāng)年有50萬(wàn)的政府補(bǔ)助做征稅收入,那么匯算清繳時(shí)就是150萬(wàn)可以加計(jì)扣除。請(qǐng)問50萬(wàn)補(bǔ)助不做征稅收入的話我應(yīng)該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 44.25萬(wàn) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5.75萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助還是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-其他里合適 老板想再?gòu)臓I(yíng)業(yè)外收入調(diào)出來(lái)把稅交了 這個(gè)交稅的話 分錄應(yīng)該怎么做 謝謝
請(qǐng)問老師,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局退了個(gè)稅獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)500元,屬于政府補(bǔ)助吧?會(huì)計(jì)做賬做營(yíng)業(yè)外收入,可申報(bào)增值稅時(shí)也申報(bào)了并已經(jīng)交了增值稅,所以現(xiàn)在申報(bào)表上的收入和報(bào)表上收入相差500元,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢?
老師 您好 我們?cè)谏蟼€(gè)月辦理了2022.5月軟件即征即退的增值稅2萬(wàn)多 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 謝謝
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請(qǐng)教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對(duì)接供應(yīng)商、他們開票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問問對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開票來(lái),我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時(shí)沒開票,也沒做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對(duì)公賬戶買房子,大概25萬(wàn),憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說(shuō)25萬(wàn)可以抵稅嗎
財(cái)務(wù)身份能注冊(cè)公司么
老師,我有幾個(gè)員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個(gè)工資是我公司賬上付的。現(xiàn)在我要把這個(gè)錢收回來(lái),怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對(duì)方資金緊張,沒有告知我們就注銷了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開票的。同時(shí)也是需要申報(bào)無(wú)票收入吧。是按實(shí)到賬人幣來(lái)嗎?
老師 退回來(lái)了
您好,可以做營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助