你好,你看一下你申報(bào)表里面最多是2%,有工會(huì)的一般是0.8%。
請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人 所有的稅費(fèi)在1月已經(jīng)申報(bào)完成 我們是按季申報(bào) 怎么還會(huì)收到短信讓我們2月申報(bào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn): 1.更改之前季度申報(bào)的財(cái)報(bào)會(huì)有處罰嗎? 2.申報(bào)的利潤(rùn)表本期金額是按6月本年累計(jì)數(shù)填還是4-6月份的合計(jì)金額,上期金額是去年同時(shí)期嗎?還是上個(gè)季度的? 3.申報(bào)季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是看6月利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計(jì)的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費(fèi)了,可以作廢更改申報(bào)嗎? 請(qǐng)老師解答,謝謝!
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時(shí)是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請(qǐng)成為了一般納稅人,公司目前為止還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),三季度是零申報(bào)。在電子稅務(wù)局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面,增值稅及附加稅的申報(bào)期限還是按季,而且現(xiàn)在也無(wú)法申報(bào)10月份的,這是怎么回事?
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅,沒(méi)有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn),就會(huì)涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn),我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅申報(bào)必須要申報(bào)嗎?稅總認(rèn)定,是每個(gè)地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)模基本都沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi),貴州黔東南公司一個(gè)月發(fā)工資100萬(wàn)也沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個(gè)人申報(bào)工資,前兩個(gè)月才兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)工資,在電子稅務(wù)局納稅申報(bào),按期應(yīng)申報(bào)里面有工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),2個(gè)點(diǎn),關(guān)鍵我們公司都沒(méi)幾個(gè)人也沒(méi)有成立工會(huì),這個(gè)季度工資合計(jì)5萬(wàn)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒(méi)有什么政策?工會(huì)經(jīng)費(fèi)一個(gè)月1000,一年就是1.2萬(wàn)呢?如何減免,這個(gè)納稅申報(bào)有這個(gè)稅種,不申報(bào)要緊不有何影響?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
如果24年1月完成核對(duì),之后再去申報(bào)第四季度稅費(fèi)時(shí)是按工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是按照工會(huì)籌備金申報(bào)呢?因?yàn)?4年1月是24年的第一季度,如果在24年的1月完成核定后去申報(bào)23年第四季度的稅費(fèi)是按工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是按工會(huì)籌備金?
要沒(méi)有工會(huì),都是叫工會(huì)籌備金,你單位成立了工會(huì),他才叫工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
是看工會(huì)成立時(shí)間嗎?如果工會(huì)成立了但還沒(méi)去稅局核定工會(huì)經(jīng)費(fèi),就按照工會(huì)籌備金申報(bào)嗎?比如若工會(huì)23年12月底成立,在24年1月去核定工會(huì)經(jīng)費(fèi),從24年1月的申報(bào)期開(kāi)始按工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)?
是的,對(duì)的,是這么做的。
那是不是說(shuō)如果工會(huì)成立時(shí)間在12月31日,只要在24年1月15日前完成核定,小規(guī)模納稅人24年1月15日申報(bào)第四季度的稅費(fèi)時(shí)就可以按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)了?
只要所屬期在12月份的就是工會(huì)。