同學(xué),你好 一般是用其他應(yīng)收或應(yīng)付來(lái)做的

看了下以前人掛賬,公司有往來(lái)款之間,然后銷售給對(duì)方其實(shí)也就是我們公司,可以沿用原來(lái)那個(gè)科目嗎,之前人掛其他應(yīng)收款,銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊,還是就用原來(lái)一個(gè)這個(gè)其他應(yīng)收款袋主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
老師,公司從銀行借貸款,通過(guò)第三方支付,然后到法人個(gè)人銀行卡上,做賬直接其他應(yīng)付款法人可以 嗎,還有公司股東沒(méi)有投資,實(shí)收資本20之內(nèi)交清,從銀行借的貸款,利息費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
老師,問(wèn)你一下,我公司這邊都是股東投資款進(jìn)來(lái)后,然后轉(zhuǎn)到私人卡上支付出去,外賬上只做一個(gè)公戶的銀行流水,把付個(gè)人卡的款全部掛在其他應(yīng)收款~個(gè)人借款上可以吧?
股東用個(gè)人銀行卡給出納銀行卡轉(zhuǎn)賬2000用來(lái)做公司日常開(kāi)銷,出納收到錢(qián)后1000用微信支付出去,1000用現(xiàn)金卡支付出去,那我們可以出一張收據(jù),寫(xiě)收到現(xiàn)金2000,然后后面支付不管微信還是現(xiàn)金卡,全部用 借費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金科目 做賬嗎?還是必須得微信支付的用其他應(yīng)收款-出納核算,現(xiàn)金卡用庫(kù)存現(xiàn)金核算?
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進(jìn)行支付公司一些費(fèi)用),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),以后規(guī)范化,例如:①電氣公司承包一個(gè)工程,這期間發(fā)生所有費(fèi)用都是股東張三墊付,后來(lái)公司收到了工程款(合同款500萬(wàn),本次收到工程款20萬(wàn)),股東張三又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到他個(gè)人銀行卡20萬(wàn),后來(lái)又需要支付費(fèi)用,股東張三又從個(gè)人銀行卡墊付支付公司的費(fèi)用,如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來(lái),請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何核對(duì)出公司到底欠股東張三多少錢(qián)?謝謝老師
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?

