要是法人是股東的話 是可以寫成投資款的哈
老師可以把掛在法人名下的其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)成實收資本嗎?
請問股東投入的錢掛在了其他應(yīng)付款,可以把掛賬的其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)注冊資本么
請問,我公司打錯一筆預(yù)付賬款給供應(yīng)商,后面供應(yīng)商直接把這筆款項直接轉(zhuǎn)到法人賬戶上面,然后我可不可以直接用這邊款沖掉前面法人掛的其他應(yīng)付款
法人名下掛了其他應(yīng)付款30萬的余額,我可以把直接把這30萬轉(zhuǎn)為實收資本嗎,即: 借:其他應(yīng)付款_法人名字30萬 貸:實收資本 30萬
老師 想問一下就是主營業(yè)務(wù)成本是用現(xiàn)金或者法人代付的話 可以直接掛其他應(yīng)付不掛應(yīng)付賬款嗎
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當(dāng)月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
是法人一個人的股東,那就是憑證后面沒有附件了哦
這個是正常的處理? 可以沒有附件的?
好的,有時間公司銀行存款不夠發(fā)工資,法人交來現(xiàn)金發(fā),也是可以做成投資款嘛
可以呀 本來就是他的投資款 到公司發(fā)工資呀
那就是 借庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款嘛
貸實收資本
是的 是的? 就是這樣的呀? 同學(xué)
實收資本會涉及到什么稅不了
你們這樣的情況不會涉及的呀
這樣的分割單可以稅前扣除嗎
這個我不確定拉 要看具體情況的哈
情況是這樣,公司交建筑協(xié)會運動會報名費8萬,錢是轉(zhuǎn)給建筑協(xié)會,建筑協(xié)會沒有給公司開票,只有一張分割單,這樣可以稅前扣除嗎
實務(wù)中是可以的呀 如何能開發(fā)票是最好
對方就是不開發(fā)票,問了其他人又說不可以,我都混了
按道理是不可以的 但是你們拿不到發(fā)票? 支出就要調(diào)增? 實務(wù)中很多就直接入費用了? 知道不??
是直接入的管理費用,糾結(jié)的是能不能稅前扣除
應(yīng)該是不能的哈 要調(diào)增的哈