你好,這個不用紅沖的。直接勾選抵扣
老師,對方開過來一張專用發(fā)票,我公司沒有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對方紅沖重新開,我們需要給他退票嗎?
老師你好,請問一般納稅人21年開的58萬專票,對方?jīng)]有抵扣,我們現(xiàn)在可以沖紅重新開具發(fā)票嗎?
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師,我公司去年給甲方開了10萬元面值一張的發(fā)票,合計75萬元,由于甲方后面公司名稱有變化,今天說發(fā)票抵扣不了,得換票,讓我們重開,21年的發(fā)票,我現(xiàn)在怎么操作,紅沖嗎
老師,我們21年4月開出去的400萬發(fā)票對方忘記抵扣現(xiàn)在想讓我們紅沖重新開,我們公司今年一年銷售額只有500萬,請問我們在最后兩天幫他紅沖重新開的話會對我們公司有什么影響?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
21年4月的,現(xiàn)在23年12月
可以直接勾選的,20年起就沒有抵扣期限了
那如果紅沖在開呢?對我們公司有沒有影響?
明明就可以正常使用了,為啥還要再開呢?
對方現(xiàn)在又說時間長不能入賬了,要求重開呢
簡直就是個笑話,他有點會計常識不?成本費用是21年的,你開23年的發(fā)票就做23了?還不是一樣要重新做21年的報表,重新匯算