您好,同學(xué),稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入
老師您好,我是公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬交代理公司做的,,我有幾個(gè)問(wèn)題麻煩您指教,一,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人老板寫(xiě)的我,對(duì)我有沒(méi)有影響,有什么影響?二,我們是生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)也委托加工,我們的客戶,買(mǎi)了我們的產(chǎn)品出口,關(guān)系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現(xiàn)在稅務(wù)局打我這個(gè)所謂的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說(shuō)我不管也不懂這些我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),提供代理記賬公司的電話讓稅務(wù)局直接找他們?
你好老師,公司給有個(gè)工人報(bào)了一個(gè)月工資4800多,但是稅務(wù)局給的名單讓他補(bǔ)個(gè)稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報(bào),而且工資都報(bào)的高,當(dāng)時(shí)他說(shuō)不認(rèn)識(shí)有一家就申訴了那家公司于是算出來(lái)他就不補(bǔ)稅了,現(xiàn)在他說(shuō)別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢(qián)要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會(huì)承擔(dān)給他補(bǔ)個(gè)稅啊,不明白為什么我們就報(bào)了一個(gè)月稅務(wù)局讓我們補(bǔ)呢
老師,剛剛稅務(wù)局的打電話來(lái)提醒我們一個(gè)個(gè)體戶申報(bào)房產(chǎn)稅和土地使用稅,本店是汽車(chē)維修的。我說(shuō)為什么個(gè)體戶也要申報(bào)房產(chǎn)稅,他說(shuō)你們經(jīng)營(yíng)的房子是租的還是自己的,我說(shuō)租的,他說(shuō)那要取得發(fā)票,沒(méi)有取得發(fā)票就是漏報(bào)房產(chǎn)稅了。。。還讓我們申報(bào),我們租的房子也要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)公的賬上我看了下4至5月收入是16萬(wàn),我覺(jué)得對(duì)公賬的再控制在14萬(wàn)以內(nèi)不超過(guò)30萬(wàn)就能免增值稅,但是上一任會(huì)計(jì)說(shuō)上季度她掛預(yù)收了12萬(wàn),說(shuō)只能進(jìn)賬2萬(wàn)內(nèi),這個(gè)掛預(yù)收是什么意思?。繉?duì)公馬上要打進(jìn)來(lái)一筆款,會(huì)超過(guò)2萬(wàn),這是不是要交增值稅了?老板的意思是最好不交,我要怎么做呢?
老師 我們是代理記賬公司 剛剛老板打電話問(wèn)我 一個(gè)月成本控制在多少時(shí)候 這個(gè)問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答 對(duì)方是一般納稅人 怎么回答才能顯得我專(zhuān)業(yè) 嚴(yán)謹(jǐn) 又不是直接給他答案的 打比如:這個(gè)要結(jié)合你的收入 把增值稅控制在一定范圍內(nèi)去控制成本 這是我瞎想的 請(qǐng)教老師
請(qǐng)問(wèn):公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,收到區(qū)慈善會(huì)代付的捐贈(zèng)款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?政府補(bǔ)助款呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,面試生產(chǎn)水箱水泵的企業(yè)的總賬會(huì)計(jì)需要注意什么?涉及
老師,四月份銷(xiāo)售的貨已經(jīng)開(kāi)了專(zhuān)票,但五月份退貨,也做了退貨單,但五月份忘了做發(fā)票退貨紅沖了,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,個(gè)稅不計(jì)提沒(méi)關(guān)系吧
發(fā)票抬頭開(kāi)的是A公司,我們會(huì)計(jì)做賬。記的科目是B公司這樣做賬。符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
老師我們公司一個(gè)月個(gè)稅五百左右。可以不計(jì)提嗎
我們公司代替物流公司付了司機(jī)工資15萬(wàn)元,個(gè)人所得稅1609,怎么跟物流公司做賬,怎么掛往來(lái)
老師請(qǐng)問(wèn)甲方拖欠款項(xiàng),要以車(chē)位抵欠款,需要對(duì)方簽訂什么協(xié)議,辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移需要繳納什么稅,會(huì)計(jì)怎么做賬
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,一般情況下,次年的4月底之前還沒(méi)有收匯,需要在退稅申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)不能收匯申報(bào)錄入,那么,填完之后,還能正常退稅嗎?
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這個(gè)當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入是不含稅的嗎?
您好,同學(xué),是不含稅的
也就是用銷(xiāo)項(xiàng)稅額(不扣除進(jìn)項(xiàng)稅額 m)÷不含稅銷(xiāo)售額
當(dāng)期應(yīng)納增值稅/不含稅收入