您好,不可以哦,超過部分不可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年
業(yè)務(wù)招待費是扣除60%之后的金額不得超過銷售收入的千分之五嗎?超過部分要交多少稅?
業(yè)務(wù)招待費超過銷售收入的千分之五的話全額調(diào)增嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費超過營業(yè)收入的千分之五有什么影響
老師,業(yè)務(wù)招待費金額超過了收入的千分之5,超過部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費60%但不超過收入的千分之5和收入的千分之5,但不超過業(yè)務(wù)招待的40%這兩句話是一樣的嗎
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,只能調(diào)增嗎?
您好,是的呢,業(yè)務(wù)招待費是必須調(diào)增的哦, 2.企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。?