需要他去稅局代開發(fā)票

老師,公司的一個客戶讓我們發(fā)這些資料給他們,說是他們公司要提供這些資料給他們銀行,這樣他們銀行才可以付貨款給我們公司,我想問下銀行有這個規(guī)定嗎,我們公司提供這些資料可以嗎?
老師,我們有個供應商公司注銷了,發(fā)票已經(jīng)收到了,就是還沒付款,對方要求我們付給其他公司,可以嗎?我們付給法人可以不?
老師好,我們給外加工的錢,沒有發(fā)票,也就是我們應付沒有發(fā)票,沒有進項,想成立一個公司, 成立什么公司好呢?能成立個體戶一般納稅人嗎? 謝謝老師
老師,一個建筑有限公司給我們來了發(fā)票喊我們付款。然后他給我們提供的是法人的銀行賬號,我們喊他提供對公賬戶,他說他們公司沒有對公賬戶,這種沒有對公賬戶是合理嗎?如果我們另外,我們能付給他們法人嗎
老師,我們項目經(jīng)理之前是我們分公司負責人,之前說的是項目完工以后給他支付勞務報酬,一直給他沒有發(fā)工資,說是他提供勞務發(fā)票,我們給他付款,這個月我們變更了負責人,讓他代開發(fā)票我們給他支付呢,結(jié)果他現(xiàn)在自己名下有勞務公司,不能個人代開,但是他名下的勞務公司說是有問題,只能提供他弟弟的勞務公司發(fā)票,這樣可以嗎,具體我們怎么處理呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,他們代開發(fā)票需要繳稅么,另外我們是一般納稅人,公賬轉(zhuǎn)給個人,會不會有稅務風險呢
開發(fā)票申報個稅才打款
老師,意思是只要有發(fā)票,那一般納稅人給個人打款就沒有問題了么?我們這個有點多,一個月大概有10-20都是個人
是的,有業(yè)務交易就可以打款
老師,我想問下,個人開發(fā)票多少錢以內(nèi)是免稅的呢,供應商不愿意去開票,我們企業(yè)可以去幫他代開么?
超過500都要交增值稅
每個月超過500就要交么,增值稅幾個點
增值稅是1%的稅率,還有個稅20%
個稅是他們代開的時候直接就交了,還是我們單位要幫他們代扣代繳申報個稅呢?
直接繳了的不用再申報
我們就憑票付款就可以了是吧
是的,就是那個處理