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一般納稅人之前一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅,現(xiàn)在十月份想一張憑證把結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄該怎么做,銷項(xiàng)掛著1347740.76 進(jìn)項(xiàng)1460482.22 轉(zhuǎn)出未交增值稅又掛著6969.85,報(bào)表上留抵是4145.92,怎么把這個(gè)一筆結(jié)轉(zhuǎn)做平

2023-12-27 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27 12:58

你好,你看下你沒(méi)有認(rèn)真做到的鏡像。

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齊紅老師 解答 2023-12-27 12:58

你看一下你是不是沒(méi)有認(rèn)證的也做到了進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶5540 追問(wèn) 2023-12-27 13:00

這個(gè)賬之前一直是別人給做著呢,做成這樣,好幾年的賬,現(xiàn)在就想把他做平

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齊紅老師 解答 2023-12-27 13:24

查不到原因,差額做營(yíng)業(yè)外收支

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你好,你看下你沒(méi)有認(rèn)真做到的鏡像。
2023-12-27
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-06-27
你好,是需要比對(duì)申報(bào)表,按月去結(jié)轉(zhuǎn)才可以,你這個(gè)對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額,和進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額有可能會(huì)認(rèn)證部分,和后認(rèn)證部分,這個(gè)對(duì)應(yīng)出來(lái)交增值稅都不一樣,所以有差異差異 ,你不按月結(jié)轉(zhuǎn),差額只能掛未分配利潤(rùn)去平掉,正規(guī)是需要去按月去比對(duì)結(jié)轉(zhuǎn),留底稅額等于賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,未交增值稅,等于申報(bào)表上面應(yīng)補(bǔ)退稅額,
2021-04-26
第一步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024-03-05
那你現(xiàn)在就進(jìn)轉(zhuǎn)增就行呀,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸之前轉(zhuǎn)的時(shí)候相關(guān)的費(fèi)用成本。
2021-11-12
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