同學你好,理論上要按全部資產(chǎn)金額預估確認收入,實際操作中,可以按開具發(fā)票確認收入。建議全額預做確認收入比較好。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,我們公司有筆業(yè)務(wù)總額90萬,對方2021年開具了發(fā)票,我們先付了60萬,30萬未付,然后我們的收入成本確認原則按照勞務(wù)進度來確認的,這90萬的業(yè)務(wù)我們成本只能確認一半45萬,但是付了60萬,所以我們有15萬進了預付賬款,未付的那個30萬是否應(yīng)該掛賬,掛在什么科目呢
工程企業(yè)按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們單位生產(chǎn)水穩(wěn)并攤鋪,我們都是提供建筑服務(wù)水穩(wěn)攤鋪發(fā)票,簽訂合同都是包料包攤鋪,全部開九個點發(fā)票,,我們這個企業(yè)工期很短,基本一兩天就結(jié)束了,如果按工程項目去分,那我們一年有一兩百個項目,那我一一對應(yīng)又不行,我們開發(fā)票是按客戶付款的錢開具發(fā)票,所以收入只確認了一部分,那我的成本實際已經(jīng)全部完工了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
就是有一份舊設(shè)備的出售合同,到目前對方預付了7成款,我們設(shè)備已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對方了,開票按付款進度開,資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給對方了,那我現(xiàn)在確認收入,應(yīng)該是按7成確認還是按所有權(quán)轉(zhuǎn)移以后全部資產(chǎn)金額預估確認呢?
請問我買房,付款了100萬,對方給我開發(fā)票金額卻是93萬,但是合同并沒有約定我方需承擔任何稅費,請問這個開票金額對嗎?我收到的小于付款金額的發(fā)票對我不利吧 小天老師回復:您好,當然不利的,以后我們要轉(zhuǎn)手這個成本只有93萬,我們要多交7萬的所得計算的個稅,財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的個稅是20%。 ================================ 謝謝小天老師解答,不好意思,因那天工作較忙沒及時跟進解答進度,現(xiàn)在再請問小天老師:如果N年后賣房,沒有付款證明,只有發(fā)票,還會按這差額7萬來補繳財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的個稅嗎?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產(chǎn)成本嗎?因為費用太高了,如果分攤到產(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準則,按照權(quán)責發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務(wù)報表時候,資產(chǎn)負債表中未分配利潤減去此筆費用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
老師我們是小規(guī)模納稅人,之前一直申報兩個人工資頂多4個人的工資,且有時零申報,但是都一直沒上社保,因為我們有內(nèi)賬,工資大部分用內(nèi)賬發(fā)的,但是25.3月因為費用不夠,我計提了工資8萬多,,那我現(xiàn)在突然增加十幾個人的工資且不上社保會被稅局關(guān)注嗎?能這樣報嗎?還是每月發(fā)幾個人的工資,平攤到后期還是怎么辦?,其實都已經(jīng)用私戶發(fā)了。要是在個稅申報了工資,外賬上就用現(xiàn)金發(fā)
老師好,我想問下5月份新成立的公司,在成立之前就發(fā)生了業(yè)務(wù)4月份,我現(xiàn)在要把這個業(yè)務(wù)算在新成立的公司里面,現(xiàn)在補合同,這個簽合同的日期是按成立后的還是按實際發(fā)生業(yè)務(wù)時的簽。還有4月份的貨款對公轉(zhuǎn)在了老板名下的另一個公司,現(xiàn)在可以把付了的貨款對公轉(zhuǎn)回去再轉(zhuǎn)到新成立的公司嗎
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。