您好,借:成本或者是費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
商品退貨的分錄怎樣做,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫
已經(jīng)認(rèn)證的水電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么做分錄
已經(jīng)認(rèn)證的專票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,怎么做分錄?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
是紅字嗎
您好,不是紅字的呢這個(gè)
原有的分錄是借原材料貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么弄
您好,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
原材料是負(fù)數(shù)吧
你好,不是負(fù)數(shù)的哈。
拿到發(fā)票時(shí)已經(jīng)借原材料了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出又借一筆原材料,這不是重復(fù)了一次原材料嗎
原有的分錄是借原材料貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng),那你這里的分錄的意思就是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅了的呢,。