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已經(jīng)認證的專票要做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做?

2024-10-14 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-14 16:48

你好,同學(xué),可以做 借:原材料/管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4980 追問 2024-10-14 16:52

前面做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢,

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:59

月末需要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

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快賬用戶4980 追問 2024-10-14 17:01

借:原材料100 應(yīng)交稅費-待認證進項稅13 貸:銀行存款113 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅13 進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:原材料13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:29

是的,同學(xué),最后將轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅。

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你好,同學(xué),可以做 借:原材料/管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出呢?當(dāng)時進項你做的啥分錄?
2025-06-18
您好,借:成本或者是費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-12-26
做了成本費用的嗎?如果是的話,這個是紅沖的。借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
2024-06-05
你好,借原材料,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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