你好,同學(xué),可以做 借:原材料/管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
商品退貨的分錄怎樣做,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎
進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)查這張進(jìn)項(xiàng)票有問題,稅額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)分錄怎么做
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢
已認(rèn)證已抵扣的跨年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,付個(gè)人設(shè)計(jì)兼職費(fèi)1000元,無票要附帶什么附件資料老師
單位收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何入賬?公司收到后如何處理這塊資金?
請(qǐng)問印花稅申報(bào)的時(shí)候,填的金額是含稅還是不含稅?
股東可以做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師,利潤(rùn)表上個(gè)季度錯(cuò)了,是改上個(gè)月的利潤(rùn)表還是在這個(gè)月改
一般納稅人銷售貨物,買方要求開普票,還能認(rèn)證抵扣嗎
個(gè)人所得稅贍養(yǎng)老人每月多少
老師公司的長(zhǎng)期借款都16年了,可以轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目
老師,小規(guī)模企業(yè),以公司名義購買一套房產(chǎn),每月計(jì)提折舊,但是目前公司沒有業(yè)務(wù),也需要每月照常計(jì)提折舊嗎?不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警吧?
退稅率為0,是不是只能內(nèi)銷交增值稅?
前面做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢,
月末需要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款113 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:原材料13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 是這樣嗎?
是的,同學(xué),最后將轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅。