你好,個稅并不是這個范圍內(nèi)免稅的
老師,咨詢下,定期定額的個體工商戶,一個季度開普票不超過45萬免稅,個人經(jīng)營所得是不超過30萬免稅嗎?假如超過30萬怎么計算繳稅的?
老師你好,請問個體工商戶30萬以內(nèi)免征增值稅和個人經(jīng)營所得稅,那超過30萬的增值稅怎么算,是超過30萬按票面正常交還是超過45萬才按票面正常交呢
老師,,請問個體戶現(xiàn)在還是季度不超30萬,增值稅和經(jīng)營所得都是不交的吧,超過30萬按千分之五交經(jīng)營所得吧
個體戶一個季度不超過30萬免稅,免的就是經(jīng)營所得吧,增值稅一個點
老師您好,請問個體工商戶的增值稅是季度不超過30萬的免增值稅,經(jīng)營所得稅是年利潤不超過30萬的免經(jīng)營所得稅嗎?謝謝老師
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
個體工商戶什么范圍內(nèi)免稅的呀?
看你的情況,如果是查賬征收的話,有利潤就是需要交稅的
個體工商戶還有查賬征收?老師麻煩您把幾種情況給我講清楚一下好嗎?謝謝
有查證證書查賬征收就是根據(jù)你們的利潤來算的
核定征收就是根據(jù)你的收入成一定的比例來算
我是說增值稅呢?
啊,增值稅就是一個季度不超過30萬免征增值稅
經(jīng)營所得稅呢?
經(jīng)營所得就是你有利潤就需要繳納
有優(yōu)惠政策嗎?比如年收多少錢以內(nèi)是免經(jīng)營所得稅?
這個有個減半征收的優(yōu)惠
不可以直接告訴我嗎?什么密密麻麻的,再說官方的文字有時不知道是什么意思
就是應納稅所得額200萬以內(nèi)可以減半征收個人所得稅
個體工商戶是交個人所得稅而不是交經(jīng)營所得稅嗎?
繳納的那個叫個人經(jīng)營所得個稅
和你說這個經(jīng)營所得稅是一個意思
哦,謝謝老師,那個人經(jīng)營所得稅有起征點嗎?
因為他每個月是可以固定減去5000元的所以一般超過5000元就需要交稅
這個是扣工資薪金,跟經(jīng)營所得稅跟個人所得稅無關吧,老師講的我暈了
不是啊,計算經(jīng)營所得個稅的時候,業(yè)主的工資薪金不能抵扣個體戶費用,所以稅務允許一個月固定減去5000的