對,這個是進入到營業(yè)外收入的
老師好,我們公司以共享模式和商戶合作經(jīng)營,商戶的收入是進了我們公司公戶,采購也是我們公司負責,收入扣除成本費用后計算的營業(yè)利潤,我們目前是全額返還給商戶的,現(xiàn)在我們以什么名義返還呢
老師您好!我公司收到總部銷售返點!我們開了專票給她們!想問一下這個返點我是應該計入營業(yè)收入還是沖減銷售費用?。?/p>
我們公司有一塊主營業(yè)務收入是開課的(就是收取學費,給學員上課),錢是打給總部,總部再分給我們的、現(xiàn)在呢我們要返款一部分錢給學員,給學員返款要怎么做賬?沖減主營業(yè)務收入嗎?
老師,我們是經(jīng)銷商,我們公司買特定產(chǎn)品,總部給我們返利,我是計入營業(yè)外收入嗎?
老師總公司幫子公司代買收銀機,子公司轉(zhuǎn)20000給我們,我們購買花掉15000,差額算總公司收入,我入其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關