是的,對的,是這么做的,但是你們酒店都有哪些業(yè)務(wù),如果是住宿的,這個不需要交。
老師:請問公司今年1月底才領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照,一般納稅人,認繳出資,現(xiàn)在沒業(yè)務(wù),每月沒業(yè)績0申報,有一點點費用,老板又不想現(xiàn)在注銷,一直0申報可以嗎?還是要到稅務(wù)局申請相關(guān)手續(xù)
老師,我們一般納稅人,賣熱水器的,原來是批發(fā),去年開始歐亞等各個商場有攤位開始有零售,前幾天客訴,投訴到工商,工商來商場檢查,說要營業(yè)執(zhí)照,給他們看一般納稅人營業(yè)執(zhí)照,他們說這個不行,經(jīng)營地址和營業(yè)執(zhí)照不符,要我們辦理和經(jīng)營地址一樣的營業(yè)執(zhí)照做分公司,那這個分公司營業(yè)執(zhí)照注冊完了要不要去稅務(wù)辦理登記?報稅不?分公司和總公司是單獨核酸還是一起核算?
老師,我自己的店是個個體戶,去年8月31號注冊的營業(yè)執(zhí)照,可是一直都沒有申報經(jīng)營所得,現(xiàn)在準備做21年的個人所得稅匯算清繳,系統(tǒng)提示21年的經(jīng)營期間按季度申報,那是不是我在經(jīng)營期間的每個季度都要報稅呢?把之前的個稅按季度報完才能做匯算清繳是嗎?
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進項稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當(dāng)時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
藥房購買的空調(diào)用于冷藏藥品,用哪個會計分錄做賬
電子稅務(wù)局開票可以批量開票嗎?聽說批量開票導(dǎo)入容易出錯?
你好 請問對方提供的發(fā)票中開票方信息和發(fā)票查詢平臺顯示得開票方信息不一致,對方說這是總分公司,一種避稅方式,這樣的發(fā)票可以收嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上個月的財務(wù)報表。小規(guī)模是要9月的嗎?還是第二季度報表?,
老師,我們公司9810出口到海外倉,報關(guān)單上是FOB價,那報關(guān)單上這個價格是銷售價還是采購價+頭程費?
老師晚上好,個體工商戶是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開業(yè)的,沒開業(yè)之前購買貨款都是開的收據(jù),做為庫存的,這個收據(jù)可以作為成本費用嗎?
純住宿而已
你好,那就不需要交印花稅的。
去年之前發(fā)票開過餐飲服務(wù),營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍也有餐飲和娛樂,都不要緊吧?
你好,那你有購入的食材吧,這個需要繳納印買賣合同印花稅。
有購入食材,提供給客人早餐,客人開具了早餐和住宿發(fā)票,這樣的發(fā)票一年就開幾張而已,不提供午餐晚餐,也是需要去繳納咯?
購入的食材需要交,餐飲住宿的服務(wù)不需要交。
如果你們是租賃的房屋,租賃進來也需要交印花稅。
明白了,有租賃合同和租賃發(fā)票,酒店方也需要繳納印花稅咯?繳納依據(jù)是開過來的租賃發(fā)票上面的金額嗎?
是的,對的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。