如果您的企業(yè)在十月和十一月是小規(guī)模納稅人,而在十二月升級(jí)為一般納稅人,您需要按照以下步驟進(jìn)行申報(bào): 1.確認(rèn)申報(bào)時(shí)間:首先,請(qǐng)確認(rèn)您的小規(guī)模納稅人和一般納稅人申報(bào)時(shí)間。對(duì)于小規(guī)模納稅人,申報(bào)時(shí)間是每個(gè)季度的次月申報(bào)上季度增值稅,而對(duì)于一般納稅人,申報(bào)時(shí)間是每月申報(bào)。 2.準(zhǔn)備申報(bào)資料:根據(jù)您的情況,您需要準(zhǔn)備小規(guī)模納稅人和一般納稅人的申報(bào)資料。申報(bào)資料可能包括納稅申報(bào)表、抵扣稅款憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表等。 3.填寫申報(bào)表:根據(jù)您所使用的稅務(wù)申報(bào)軟件或平臺(tái),您需要分別填寫小規(guī)模納稅人和一般納稅人的申報(bào)表。如果您的企業(yè)已經(jīng)在使用電子稅務(wù)局等在線申報(bào)系統(tǒng),您可以在系統(tǒng)中分別選擇小規(guī)模納稅人和一般納稅人申報(bào)表進(jìn)行填寫。
老師你好,我這有個(gè)一般納稅人單位九月開了兩張票,稅務(wù)局稅種做的一般納稅人,盤子發(fā)行成小規(guī)模,十月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)9月開的是一個(gè)點(diǎn)的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報(bào)稅按照13個(gè)點(diǎn)申報(bào),票都已退回開負(fù)數(shù)沖紅了,另外開出正確13個(gè)稅票,另外十月還開一張39020,請(qǐng)問(wèn)本月大廳報(bào)稅要怎么填寫,賬需要怎么做
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)的相關(guān)問(wèn)題。我才來(lái)一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說(shuō)是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報(bào)。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個(gè)稅都是空申報(bào)。但是從12月份開始,有做了一些員工進(jìn)來(lái),需要申報(bào)個(gè)稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個(gè)稅系統(tǒng)里面是沒(méi)有之前代理記賬公司那邊申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報(bào)過(guò)法人的個(gè)稅的話。
老師好,我們公司在2022年9月成立,9-10月是小規(guī)模納稅人,10月底申請(qǐng)了轉(zhuǎn)為一般納稅人,11月初正式成為一般納稅人,稅務(wù)局那說(shuō)先要按照小規(guī)模納稅人把季報(bào)報(bào)了,報(bào)的時(shí)候只輸入10月的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在2023年1月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,要怎么報(bào)啊,10月份的金額還算在里面嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
小規(guī)模是按季申報(bào),我1月份申報(bào)10.1-11.30期間的小規(guī)模和12.1-12.31的一般納稅人報(bào)表是嗎,電子稅務(wù)局系統(tǒng)內(nèi)填寫完成之后再打印帶給稅務(wù)局是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的