你好對的分錄是正確的。進(jìn)項稅額進(jìn)項稅額是按票面的金額除以1.09×9%計算。
老師,現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報銷差旅費(fèi),是不是可以這樣寫 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工
我公司收到一張開技術(shù)服務(wù)的專票,我這樣做的分錄:借:管理費(fèi)用94339.62 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項稅額)5660.38 貸:其他應(yīng)付款-甲公司100000.這樣做對嗎?
老師,這張動車票,我公司要算進(jìn)項稅額8.26元,那我做賬時借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)8.26 貸:庫存現(xiàn)金100 這樣做對嗎?
提問:老師,員工差路費(fèi),如果是一般納稅人,就借:.管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款。高鐵票的話,按照9計提稅金。借管理費(fèi)用-交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行存款。 如果是小規(guī)模納稅人,直接做借管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款,對不?
老師我司一般納稅人,員工出差這張車票做賬是這樣嗎?借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 63.43 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅6.07 其他應(yīng)付款~**** 對嗎?稅率按9%
老師 小規(guī)模填工商年報資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計算是全年平均人數(shù)嗎
請問申報社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票???
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報表”是必須要申報嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小