你們公司以物待償,直接資產(chǎn)和負(fù)債抵消就可以了
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉(zhuǎn)賬270萬(wàn)到法人個(gè)人賬戶,法人授權(quán)委托我到銀行用他(法人)個(gè)人賬戶去支付拆遷戶過(guò)渡費(fèi)、零星開(kāi)支、費(fèi)用開(kāi)銷、借款等,這些轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉(zhuǎn)賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒(méi)人來(lái)接手這些單據(jù))請(qǐng)問(wèn)一下這如何處理?我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 公司到現(xiàn)在還沒(méi)付清我工資,這怎么處理?
老師,國(guó)企單位,在2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。如何一張舊車已4500低修理費(fèi)了。但是財(cái)務(wù)一直還沒(méi)有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了。現(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過(guò)來(lái)了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。
老師,國(guó)企單位,在2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。如何一張舊車已4500低修理費(fèi)了。但是財(cái)務(wù)一直還沒(méi)有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了?,F(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過(guò)來(lái)了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。這個(gè)分錄對(duì)嗎?第四那里要寫(xiě)什么科目
老師,國(guó)企單位,在2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。如何一張舊車已4500低修理費(fèi)了。但是財(cái)務(wù)一直還沒(méi)有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了?,F(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過(guò)來(lái)了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。分錄怎么寫(xiě)
平臺(tái)收入提現(xiàn)進(jìn)了公賬,要計(jì)營(yíng)業(yè)額嗎,報(bào)稅咋報(bào)
老師你好,我怎么根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表倒推出科目余額表,可以詳細(xì)說(shuō)下嗎?急
購(gòu)買方要求開(kāi)票,為什么銷售方要求購(gòu)買方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照
計(jì)算每股收益這個(gè)題解題思路是什么?幫忙把解題思路說(shuō)下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無(wú)差額,我想請(qǐng)問(wèn)下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬(wàn),B股東沒(méi)有投資,還從公司借支了16萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本557萬(wàn),應(yīng)收賬款205萬(wàn),應(yīng)付賬款190萬(wàn),賬上余額-20萬(wàn),A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬(wàn)。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬(wàn),那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過(guò)給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤(rùn)是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來(lái)的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
固定資產(chǎn)清理的239900,怎么后面變成了445545呢
那個(gè)數(shù)據(jù)是低債的金額
借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 239900 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 營(yíng)業(yè)外收入—債務(wù)重組利得 其差額計(jì)入損益部分