您好,對(duì)的,按照?qǐng)?bào)關(guān)單,這個(gè)就可以的,對(duì)
請(qǐng)問(wèn)一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)專票,做退稅勾選認(rèn)證-退稅勾選統(tǒng)計(jì),同時(shí)去出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息是否相符。 3.次月報(bào)增值稅,填寫(xiě)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息認(rèn)證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個(gè)月的樣子。 2.等進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證相符了,接下來(lái)需要做什么?。?/p>
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方這個(gè)月重開(kāi)了紅字發(fā)票過(guò)來(lái),又開(kāi)了一張正常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月增值稅報(bào)表有顯示有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒(méi)有退稅成功,請(qǐng)問(wèn)這要怎么操作?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,目前收入已確認(rèn)并已申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8月份已收到,已做了退稅勾選,單證備案資料已準(zhǔn)備好,請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)我應(yīng)該怎么申請(qǐng)退稅呢
郭老師,就是昨天說(shuō)的有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選了退稅認(rèn)證,但是只退下來(lái)了兩張發(fā)票,還有一張不能退。你說(shuō)直接借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是申報(bào)表呢?不用填嗎?
老師,出口退稅的,有報(bào)關(guān)單,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)檗k公室問(wèn)題還沒(méi)進(jìn)行退稅,這家客戶退稅會(huì)讓另一家單位做,賬目明年1月交接出去 那這單的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我也沒(méi)有勾選,要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接做成本嗎
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開(kāi)電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開(kāi)票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒(méi)有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
老師我11月有報(bào)關(guān)單進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1月才進(jìn)來(lái)影響我退稅嗎
這個(gè)是不影響的,你好