您好,這個(gè)是可以更正的
老師你好,請問報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的金額,是不是就是我們財(cái)務(wù)軟件做賬的20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的金額直接填入進(jìn)去對(duì)嗎?
老師你好,我想請問一下,報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年報(bào)數(shù)量是不是我們做賬財(cái)務(wù)軟件里面20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的數(shù)量直接填入進(jìn)去就可以了嗎?
老師,代賬公司上班,如果沒開票,沒收入,可以先報(bào)稅,后做賬嗎,反正也沒有稅款,就是稅務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)軟件里面財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致可行嗎
老師,如果先報(bào)稅后做賬,稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有影響嗎
老師好!我在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)在稅務(wù)平臺(tái)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)不一樣,比財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)字大一些,這樣能行嗎?會(huì)不會(huì)影響后期,比如說下一年匯算清繳的數(shù)據(jù)?
做憑證時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅款所屬期是上個(gè)月還是哪個(gè)月到哪個(gè)月?
郭老師在嗎,有問題想咨詢
2018年交了土地罰款,在電子稅務(wù)局能查出來嗎?
老師:非居民個(gè)人算稅時(shí)。是按月度稅率表,如果是工資薪酬,也要減5000,然后再乘以月度適用稅率嗎? 2:如果是勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán),也是以小于4000,減800作為收入額,大于4000,乘以80%,然后要用工資薪酬的月度稅率表??(不要減5000)
國內(nèi)企業(yè)向個(gè)人(外籍人士)支付一筆獎(jiǎng)金,外籍個(gè)人提供勞務(wù)在境內(nèi)。支付金額6萬美金。需要繳納什么稅。是否需要做支付備案(如何做)
老師,有沒有外債操作流程及相關(guān)規(guī)定,外債還款一定要在外債戶還本付息嗎?還是公司基本戶或一般戶也可以?
你好,老師,我想問一下,比如說員工家里有老人,這個(gè)月才年滿60歲。嗯,到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候。這個(gè)贍養(yǎng)老人的費(fèi)用是可以稅前扣除的,對(duì)嗎?
你好老師,銷售一樣的商品平價(jià)平出,應(yīng)該是不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的吧
股東退股少于入股金額,差額記營業(yè)外收入,可以嗎
我單位拿一件生物設(shè)備,去國外參加展覽會(huì)展覽,并持有出口報(bào)關(guān)單,是視同銷售嗎
那老師,代賬公司給我們申報(bào)的季度所得稅報(bào)表里面,和給的賬里面季度利潤表不一致,1月到9月都是這樣,也能更正嗎?還有就是軟件里面的主營業(yè)務(wù)成本沒有累計(jì)數(shù),國稅季度所得稅寫了數(shù)字,這樣報(bào)是不是不對(duì)
嗯對(duì),這個(gè)也是可以更正的,這樣申報(bào)不對(duì)