你好同學(xué) 借:其他貨幣資金 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-螃蟹 1000 資金到賬時(shí) 借:銀行存款997 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 3 貸:其他貨幣資金 1000
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師請(qǐng)我們公司收款都是用微信上的二維碼收款,一個(gè)款都是直接進(jìn)入公司賬戶上的,但是這個(gè)二維碼收款是先入微信財(cái)付通賬戶,到了第二天才會(huì)把轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)入基本戶上,例如5號(hào)客戶支付1000元,6號(hào)財(cái)付通扣下手續(xù)費(fèi)5.4元才轉(zhuǎn)入公司基本戶上1000-5.4=994.6元,請(qǐng)問這個(gè)分錄該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時(shí)候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實(shí)際只會(huì)收到96,另外的4塊銀行自動(dòng)扣除了。那么這個(gè)時(shí)候入賬的時(shí)候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
請(qǐng)問一下,我們公司體育培訓(xùn)的,公司有一個(gè)企業(yè)微信收款碼,有個(gè)人支付了培訓(xùn)費(fèi)1000元,讓我們給他開具發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)是個(gè)人直接掃公司企業(yè)微信二維碼支付的,然后這個(gè)錢由第三方財(cái)付通公司從1000元扣下2.5的手續(xù)費(fèi)后,直接打給我公司賬戶上1000-2.5=997.5元嗎?請(qǐng)問我們要給客戶開1000元發(fā)票,該怎么做分錄呢?
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤滑油,潤滑油無法與設(shè)備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,你好,我們公司在一個(gè)合作社那里買了一片果園,這個(gè)果園計(jì)入什么資產(chǎn)好呢,謝謝。
#提問#老師,我們公司工抵房了兩套房子,現(xiàn)在房子產(chǎn)權(quán)已經(jīng)辦完了,有房產(chǎn)證了,我們是不是就必須繳納房產(chǎn)稅了?老板說可以不交,公司的房子經(jīng)營用
老師,因?yàn)榭蛻裟沁叾悇?wù)問題,我們公司也收到通知,讓提供一堆資料,還說上門現(xiàn)場查看,如果設(shè)的專職會(huì)計(jì)沒有會(huì)計(jì)證書,有沒有影響?
老師好,固定資產(chǎn)折舊這塊,打印機(jī)2016年買的現(xiàn)在還在折舊,可以把它加速折完嗎,這要還是每個(gè)月20塊錢的折還的兩年折
老師,我想問一下我們公司是保安公司,提供的保安服務(wù)按差額征稅5個(gè)點(diǎn)征收,現(xiàn)在有新開的業(yè)務(wù)站務(wù)員服務(wù),我想問一下這個(gè)還按差額征稅嗎?還是按正常稅率
空調(diào)的安裝費(fèi),打孔費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是做費(fèi)用處理?一千多
老師,幫我看下這個(gè)分錄有問題嗎?老板轉(zhuǎn)款500給民宿個(gè)人收款的微信碼備注備用金,民宿這個(gè)微信號(hào)是她女兒的號(hào)并且也是用來經(jīng)營的個(gè)人收款碼,她女兒收了款又付給抖音平臺(tái)費(fèi)600。名字不一樣能這樣做分錄嗎?
收定金,退定金怎么做賬
老師,做茶生意的個(gè)體戶,個(gè)人要開票包廂費(fèi),這個(gè)屬于什么類別,開票時(shí)選
手續(xù)費(fèi),是客人支付時(shí)扣除,并沒有反映在銀行流水里,而且他們支付的時(shí)候銀行流水記錄(待清算商戶銀行卡 POS凈收暫收銷賬戶),并沒有體現(xiàn)是哪家客戶的,我是連蒙帶猜的,流水直接顯示997元,那個(gè)3元直接沒有顯示
你說的情況知道的,你需要核對(duì)是誰的。不然這個(gè)賬就要亂掉。
核對(duì)好了,就是這個(gè)3元怎么處理
你好同學(xué) 借:其他貨幣資金 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-螃蟹 1000 資金到賬時(shí) 借:銀行存款997 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 3 貸:其他貨幣資金 1000
第一個(gè)分錄給同學(xué)寫過了,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,提到到銀行存款時(shí)再記財(cái)務(wù)費(fèi)用。
老板手續(xù)費(fèi)我知道怎么寫,就是不知道3元在銀行流水也沒有,是客戶付款的時(shí)候在他那邊扣的,沒有在我的銀行流水時(shí)體現(xiàn),這個(gè)3元怎么處理
你好,你要登到你們的收款平臺(tái)上,把數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
是**、支付寶,還是銀聯(lián),是哪個(gè)平臺(tái)代收的,找誰去。沒有找不到的信息
銀行收款的,現(xiàn)在已找出具體那個(gè)客戶付款的,本來是 借:應(yīng)收帳款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 990 .10 貸: 應(yīng)付稅費(fèi)--增值稅銷項(xiàng)稅 9.9 ?,F(xiàn)在收款銀行流水就只有997元, 剩下3元是在客戶付過來在他那邊直接扣除,我這邊銀行流水沒有體現(xiàn)
你好同學(xué) 借銀行存款997 營業(yè)外支出3 貸:應(yīng)收賬款1000