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老師!增值稅發(fā)票上的增值稅和實(shí)際扣款的增值稅相差一分錢,實(shí)際扣款多扣了了一分錢,做分錄時(shí)要怎么做

2023-12-22 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-22 12:56

如果是代開的,直接通過(guò)管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)科目處理

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快賬用戶8679 追問(wèn) 2023-12-22 12:59

老師,不是代開的,自己開的電子發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-12-22 13:02

是不是增值稅申報(bào)表應(yīng)繳納的稅額和稅務(wù)局扣稅金額不一致?

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快賬用戶8679 追問(wèn) 2023-12-22 13:10

是的老師,這個(gè)情況怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-22 13:16

1.你下次在申報(bào)時(shí),要注意查看應(yīng)繳納稅額和實(shí)際扣款金額是否是一致的,如果不一致,要及時(shí)返回修改你的申報(bào)表,在表里手動(dòng)把尾差處理好再進(jìn)行申報(bào)。2已經(jīng)出現(xiàn)的差額,由于你的發(fā)票金額和你的賬務(wù)金額是一致的,所有不要去調(diào)整收入和賬面的稅,直接將多扣的1分放入營(yíng)業(yè)外支出吧,到時(shí)能和稅務(wù),審計(jì)以及上級(jí)公司解釋清楚就行,稅務(wù)局是允許這個(gè)尾差存在的。

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快賬用戶8679 追問(wèn) 2023-12-22 13:21

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-22 13:40

同學(xué)不用謝哈。祝你工作順利

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