如果是代開的,直接通過(guò)管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)科目處理
計(jì)提增值稅少了一分,實(shí)際扣款時(shí)分錄怎么處理?
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際扣款的增值稅多了一分錢,應(yīng)該怎么處理呀,怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票上的增值稅與實(shí)際扣款的稅額相差1分錢應(yīng)該怎么做賬?
增值稅發(fā)票對(duì)比實(shí)際繳納增值稅稅款比計(jì)提增值稅多繳兩分錢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師增值稅加計(jì)扣除部分的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,比如增值稅100元,加計(jì)扣除了20元,實(shí)際付款80元,那個(gè)增值稅和附加稅怎么計(jì)提分錄啊
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
老師,不是代開的,自己開的電子發(fā)票
是不是增值稅申報(bào)表應(yīng)繳納的稅額和稅務(wù)局扣稅金額不一致?
是的老師,這個(gè)情況怎么處理
1.你下次在申報(bào)時(shí),要注意查看應(yīng)繳納稅額和實(shí)際扣款金額是否是一致的,如果不一致,要及時(shí)返回修改你的申報(bào)表,在表里手動(dòng)把尾差處理好再進(jìn)行申報(bào)。2已經(jīng)出現(xiàn)的差額,由于你的發(fā)票金額和你的賬務(wù)金額是一致的,所有不要去調(diào)整收入和賬面的稅,直接將多扣的1分放入營(yíng)業(yè)外支出吧,到時(shí)能和稅務(wù),審計(jì)以及上級(jí)公司解釋清楚就行,稅務(wù)局是允許這個(gè)尾差存在的。
好的,謝謝老師!
同學(xué)不用謝哈。祝你工作順利