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請問一下:去年有個政府補(bǔ)貼十萬跟銷售掛鉤了是需要繳納增值稅的,我當(dāng)時沒有繳納請問我這怎么彌補(bǔ)

2023-12-21 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-21 18:11

你和你單位營業(yè)收入有關(guān)系嗎?

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:12

按照銷售收入達(dá)到一定金額了補(bǔ)貼的

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:14

這 應(yīng)該繳納吧

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齊紅老師 解答 2023-12-21 18:17

不交 你沒有給他提供服務(wù)貨物

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:20

去年還有個業(yè)務(wù)招待費(fèi)我有個十幾萬專票我也沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年才發(fā)現(xiàn)才給做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是有點(diǎn)晚了

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齊紅老師 解答 2023-12-21 18:21

是的,有點(diǎn)晚了,查到就有風(fēng)險

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:21

這去年的賬我給彌補(bǔ)在今年了

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:22

那這還怎么彌補(bǔ)?是不是彌補(bǔ)不了?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 18:23

下一個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:23

是不是得主動去交滯納金

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:24

老板要是知道了肯定不饒我

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:24

我在10月做過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是這是去年的賬,在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2023-12-21 18:28

你好,不是告訴你了嗎?下個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2967 追問 2023-12-21 18:31

那您的意思還怎么轉(zhuǎn)出?我不是十月份已經(jīng)把去年的轉(zhuǎn)出了嗎,就是沒交滯納金

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齊紅老師 解答 2023-12-21 18:34

你好,你下一個月轉(zhuǎn)出,他哪來的滯納金 附表二直接填寫

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你和你單位營業(yè)收入有關(guān)系嗎?
2023-12-21
這個補(bǔ)貼需要繳納增值稅
2025-03-11
同學(xué)你好 根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例規(guī)定,銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部價款和價外費(fèi)用。因此,如果政府補(bǔ)助是明確補(bǔ)貼給購買方的,無論是由購買方轉(zhuǎn)付給銷售方,還是為了便于補(bǔ)貼部門實(shí)際操作直接代購買方支付給銷售方,均應(yīng)由購買方按政府補(bǔ)助處理。對銷售方而言,則屬于向購買方收取的全部價款和價外費(fèi)用并繳納增值稅。 因此,企業(yè)向政府銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、銷售應(yīng)稅服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),屬于政府采購行為,企業(yè)需照章繳納增值稅,而政府補(bǔ)助是企業(yè)從政府無償取得的經(jīng)濟(jì)資源,不屬于增值稅的征收范圍,不征增值稅。
2022-05-18
你好,你這個不涉及到增值稅,一個涉及到企業(yè)所得稅,因?yàn)槟隳莻€100萬你得記到營業(yè)外收入里。
2022-04-02
你好需要交所得稅的
2022-12-28
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