你和你單位營業(yè)收入有關(guān)系嗎?
請問我們是小規(guī)模納稅人、公司將會收到財政補(bǔ)貼收入、向政府單位開具100萬不征稅發(fā)票、自己銷售商品開具1萬發(fā)票、請問這個季度需要繳納增值稅嗎?
您好,老師我想請問一下,我們跟政府簽了協(xié)議,按比例返還增值稅和企業(yè)所得稅,計入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這個是否需要繳納企業(yè)所得稅?
請問下政府補(bǔ)助,是按照收付實(shí)現(xiàn)制,來繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時候,沒有計入營業(yè)外收入?請問應(yīng)該怎么處理呢?
請問一下:去年有個政府補(bǔ)貼十萬跟銷售掛鉤了是需要繳納增值稅的,我當(dāng)時沒有繳納請問我這怎么彌補(bǔ)
老師,我們單位收到了社保局的擴(kuò)崗補(bǔ)貼,請問應(yīng)該計入什么科目?百度上是 其他收益-政府補(bǔ)助,如果計入這個科目需要繳納增值稅嗎(小規(guī)模納稅人)
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點(diǎn),繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費(fèi)需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
按照銷售收入達(dá)到一定金額了補(bǔ)貼的
這 應(yīng)該繳納吧
不交 你沒有給他提供服務(wù)貨物
去年還有個業(yè)務(wù)招待費(fèi)我有個十幾萬專票我也沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年才發(fā)現(xiàn)才給做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是有點(diǎn)晚了
是的,有點(diǎn)晚了,查到就有風(fēng)險
這去年的賬我給彌補(bǔ)在今年了
那這還怎么彌補(bǔ)?是不是彌補(bǔ)不了?
下一個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧
是不是得主動去交滯納金
老板要是知道了肯定不饒我
我在10月做過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是這是去年的賬,在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
你好,不是告訴你了嗎?下個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那您的意思還怎么轉(zhuǎn)出?我不是十月份已經(jīng)把去年的轉(zhuǎn)出了嗎,就是沒交滯納金
你好,你下一個月轉(zhuǎn)出,他哪來的滯納金 附表二直接填寫