:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表的凈利潤%2B/-調(diào)整的利潤分配
利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)是嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
請問老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初數(shù):利潤表凈利潤,期末數(shù):凈利潤?期初未分配利潤是嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)=利潤表中凈利潤的累計數(shù)?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
不理解啊
你看一下我這個本年利潤
期初-41547,累計期末-105396.92
那我資產(chǎn)負(fù)債表填多少?
沒有調(diào)整利潤分配,就是你那個公式
資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表的勾稽關(guān)系是啥?
我說的是未分配利潤那里
通常就是你寫的那個公式
那減了不是-6萬多才對啊,那里是累計數(shù)?
看本利潤的余額,不是看累計數(shù)
還是不懂啊
你看看這3個表,再看看,我給你發(fā)的問題
能幫忙指出來嗎?
我現(xiàn)在的意思就是,拿資產(chǎn)負(fù)債表的期末-期初,才6萬多,哪里等于利潤表的累計數(shù)了嘛,明明就是凈利潤啊…。
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤=利潤表的累計數(shù)才對啊
那個-105396.92是本年的凈利潤,你的年初數(shù)呢?
老師,能資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系說清楚點不?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)%2B 利潤表的凈利潤(如果沒有結(jié)賬就是本年利潤科目當(dāng)月的余額)%2B/-調(diào)整的利潤分配(做了調(diào)整以前年度損益)