你好,沒(méi)問(wèn)題,是可以這么做的

老師,去年12月份的會(huì)計(jì)暫估成本400萬(wàn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)月沒(méi)有收入,所以成本沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來(lái),我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就會(huì)設(shè)計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,我在22.12月有一筆暫估成本,然后在5.31之前回來(lái)發(fā)票了,我就直接沖減當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款暫估就行對(duì)吧,如果要是6月份回來(lái)的發(fā)票是不是就直接 做:借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估?
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬(wàn),在23.5.31前沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,在7月份回來(lái)發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤(rùn)分配未分貸應(yīng)付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
2023年 的很多預(yù)付款沒(méi)有收回發(fā)票,我需要在年底做暫估成本嗎?后面回來(lái)的在沖減預(yù)付賬款,然后進(jìn)費(fèi)用?
老師,我們2022年的項(xiàng)目已經(jīng)在22年結(jié)算且已經(jīng)支付了9萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),因?yàn)橐恢睕](méi)收到票,所以一直掛在預(yù)付賬款,但是我們23年的利潤(rùn)沖減以前年度虧損還是很高,我可以把這筆費(fèi)用在23年12月沖減以前年度損益調(diào)整,然后記到暫估成本,然后在2023年度匯算清繳前取的發(fā)票可以嗎?
公司買(mǎi)土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開(kāi)和庫(kù)存這個(gè)怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣(mài)怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說(shuō)是預(yù)估的人工生活費(fèi),這個(gè)是什么情況?
計(jì)提工資與實(shí)際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個(gè)辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個(gè)完整的記賬分錄
老師,你好, 請(qǐng)問(wèn)一下,我們給員工油補(bǔ),油補(bǔ) 呢就是給員工公司加油卡,最后開(kāi)公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣風(fēng)險(xiǎn)大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報(bào)
收到員工宿舍上月付款租賃費(fèi)的專(zhuān)票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開(kāi)票65000,稅金是多少。
董老師,又有問(wèn)題請(qǐng)教您了

