你好,你可以先暫估的,借管理費用,貸其他應(yīng)付款。匯算清繳之前,發(fā)票到了就可以的。
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業(yè)所得稅
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財務(wù),也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導(dǎo)致我這筆費用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
你好,請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎?
老師,21年外購了一個庫存商品,當(dāng)時給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時有這個東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補貼報銷? 會計分錄怎么做
請問農(nóng)資公司報稅都報哪些
其他應(yīng)付款,支付時間有限制嗎?
請問老師,之前購買了物資錢花了,過了兩年對方又把錢退回來了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計數(shù),對嗎?
貿(mào)易類公司財務(wù)管理要點
老師,長期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費沖資本公積10萬時,資本公積貸方有余額10萬。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對嗎?
請問老師這個分錄該怎么列?