應(yīng)收對(duì)預(yù)收,應(yīng)付對(duì)預(yù)付,其他應(yīng)收款對(duì)其他應(yīng)付,對(duì)于二級(jí)明細(xì)相同的可以對(duì)沖
老師,請(qǐng)問可以銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)往來科目。公司其他費(fèi)用借款員工等都用(其他應(yīng)付其他應(yīng)收)科目。業(yè)務(wù)和其他分開可以嗎?還是銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付),其他費(fèi)用借款員工等掛(其他應(yīng)收其他應(yīng)付)。預(yù)收預(yù)付科目所有業(yè)務(wù)都要掛?
老師你好,從銀行對(duì)賬單上看應(yīng)收與預(yù)收可以同時(shí)在貸方是沖減意思么?預(yù)收是負(fù)債類科目,貸方是增加,而應(yīng)收是借方增加,貸方減少,2個(gè)科目放一起我迷糊,老師你幫忙解答一下,還有應(yīng)付與預(yù)付他們都放一個(gè)科目
請(qǐng)問一下科目余額表中應(yīng)收預(yù)付,應(yīng)付預(yù)售期初期末借方貸方都有余額,我想只保留應(yīng)收應(yīng)付這兩個(gè)科目,請(qǐng)問怎么合并一下,謝謝
問一下老師。公司科目應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 其他應(yīng)收其它應(yīng)付。六個(gè)科目都有開。借貸方都有。問下哪些可以對(duì)沖
老師我司資產(chǎn)總額2億多了,請(qǐng)問怎么保住小微,有位老師給出的建議是 預(yù)付 預(yù)收對(duì)沖。其他應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖,我剛才試了下不行。都有二級(jí)科目。沒辦法總賬科目直接對(duì)沖。而且我用應(yīng)收應(yīng)付科目核算往來,預(yù)收預(yù)付都沒有啟用。這個(gè)重分類后的表。
老師好 我們公司采購了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時(shí)候報(bào)關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個(gè)融資租賃的情況呢?這個(gè)情況還能否申請(qǐng)出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
上面對(duì)沖是科目重分類,如果應(yīng)付賬款二級(jí)明細(xì)和應(yīng)收賬款二級(jí)明細(xì)相同的客戶可以對(duì)沖
應(yīng)收在借方,預(yù)收在貸方是這樣嘛?
是的,如果預(yù)收在借方,就可以調(diào)整到應(yīng)收
其它應(yīng)收正常是應(yīng)該在借方,對(duì)應(yīng)的是其它應(yīng)付的貸方對(duì)吧老師
是的,資產(chǎn)在借方,負(fù)債在貸