1.借銀行貸應(yīng)收賬款 2.備用金是子公司的嗎
答應(yīng)給對方分銷商的建店補(bǔ)貼一直沒給,最后分銷商不干了把店轉(zhuǎn)讓給總公司,其中分銷商欠總公司貨款,建店補(bǔ)貼用來抵部分貨款,之前賬上沒有做建店補(bǔ)貼的賬,分銷商從總公司欠貨款系統(tǒng)憑證是:借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入。請問總公司怎么做平賬分錄
總公司代子公司收到一筆營業(yè)款3000,因?yàn)橹翱偣竞妥庸局g掛的應(yīng)收。借:應(yīng)收賬款-營業(yè)款3000 貸:應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部3000。老師要從營業(yè)款3000取2000當(dāng)備用金。剩下3000轉(zhuǎn)子公司。那個備用金分錄要怎么寫合適了
老師總公司代收子公司營業(yè)款10000??偤妥庸局g往來之前用的應(yīng)收賬款。現(xiàn)在我想請咨詢這幾個分錄。1??總幫子代收那筆營業(yè)款收入分錄2??總公司要從這筆營業(yè)款中拿1000當(dāng)子公司分店日常的備用金的分錄3??,總公司把剩下的營業(yè)款9000轉(zhuǎn)給子公司的分錄。
老師我們子公司之前的營收自己管理,現(xiàn)在他們七月開始對子公司的營收歸總公司統(tǒng)一管理,子公司收入總公司統(tǒng)一收款,然后月底再給子公司清算轉(zhuǎn)款給子公司,子公司銀行卡余額對接轉(zhuǎn)入子公司,他們第三方收入未到賬部分也要對接入總公司卡里面, 1??銀行卡余額對接: 借:銀行存款-總公司-某某卡 10000 貸:應(yīng)收賬款-子公司10000 (之前和子公司之間掛帳用的應(yīng)收科目) 2??子公司應(yīng)收科目余額: 借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 500 貸:應(yīng)收賬款-子公司500 (6月子公司美團(tuán)未到賬的500元,7月是到總公司卡了) 老師我處理是否有問題,有問題應(yīng)該怎么修改
老師,我們是物業(yè)公司,之前總公司有一辦公室簽了5年合同,要付款10萬元租金,那子公司地址和總公司營業(yè)執(zhí)照地址不是同一個,都不是那里,這筆要付款的是之前的臨時辦公室,總公司之前也付了一筆款用于支付租金,但不是那個地址的,請問假如要支付這個款要怎么處理,這個款沒有收據(jù)的,
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
備用金是從子公司營業(yè)款拿出來給子公司用的
同學(xué)你好 那不應(yīng)該是子公司自己收自己取 嗎