您好,這對的,錄入卡片,然后賬上 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款,這樣就可以的,摘要就是入賬固定資產(chǎn)
中途接賬,怎么錄入固定資產(chǎn),20年已經(jīng)入賬提折舊了的,現(xiàn)在我要怎么錄入卡片還有需要做分錄嗎
老師請問,固定資產(chǎn)在6月記,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,摘要寫的暫估固定資產(chǎn),8月固定資產(chǎn)實(shí)際入賬,需要去沖暫估嗎?分錄怎么做呢?
老師,金蝶錄入固定資產(chǎn)做賬時只寫分錄嗎?要不要新增固定資產(chǎn)卡片錄入,那累計折舊還是要按月計提錄入會計憑證是嗎?
我司為投資性房地產(chǎn),年末評估出房產(chǎn)增值200萬,這會計分錄要怎么做,固定資產(chǎn)卡片要去更改嗎,如果不更改固定資產(chǎn)卡,將單獨(dú)入一筆會計分錄可以嗎
本月有新增固定資產(chǎn),只需要做固定資產(chǎn)賬務(wù)處理就可以了吧?還需要做固定資產(chǎn)卡片,臺賬嗎?下月計提的時候做計提分錄,還需要做計提折舊表嗎?請老師指導(dǎo)一下固定資產(chǎn)做賬有哪些流程?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
我的座子椅子就幾百塊錢一個就不用做固定資產(chǎn)了吧?
那樣的話不需要,那樣可以直接做費(fèi)用
怎么做,會計分錄寫一下
借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款