關鍵是你們專門核算加工的材料和人工費沒?
老師,您好!公司開加工費發(fā)票,做憑證錄入“主營業(yè)務收入-加工費”,怎么結轉到產(chǎn)品成本里面呢
我們公司是來料加工,我們這個月收到了某幾個款的加工費收入,要是結轉成本的話,是結轉整個月的車間人工水電折舊輔料,還是只結轉收到加工費的這幾款的成本?
老師,您好,我們咨詢服務公司,收到15000,我確定收入了,成本是人工工資,怎么結轉成本,我確定的收入合適著么
我們給別人代加工,收入怎么結轉成本呢?
制造業(yè)自己銷售加工服務,收到的加工費怎么結轉成本啊?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報啊?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
加工材料是對方公司的,我們只收加工費這樣的
關鍵是核算人工成本沒?
我們公司人員成本嗎
就是為加工那個的人工費成本?
有呢,有工人工資
那么就結轉工資的成本就是,
具體分錄怎么做呢
你當時歸集代加工成本的時候做的什么科目?
代加工只收加工費,做主營業(yè)務收入了
沒有做專門的代加工科目。沒法結轉成本的
那應該怎么做呢老師
平時發(fā)生的費用就要歸集計入生產(chǎn)成本-代加工,然后才能結轉到主營業(yè)務成本-代加工
老師,那我把生產(chǎn)工人工資做入生產(chǎn)成本可以嗎
因為后續(xù)還有其他的加工費
不是全部,只分攤加工部分人工費就行
好的老師,明白了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。