你好,你做了收入嗎?你做了收入才可以。
老師,請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預(yù)收工程款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到工程結(jié)算單: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 (工程施工轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程施工 完工 借:工程結(jié)算 貸:工程施工
老師!小規(guī)模的建筑公司!買水泥石材時,1、能拿到發(fā)票的,付款時:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,取得發(fā)票時:借:工程施工 貸:預(yù)付賬款,項目取得收入時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工,2、沒有發(fā)票的,付款時:借:工程施工 貸:銀行存款 項目取得收入時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工,這樣理解對嗎
老師,我想問一下,比如付工程款,對方也開了發(fā)票,付款是借預(yù)付賬款-工程款,貸:銀行存款,那我可以把工程款結(jié)轉(zhuǎn)成成本這么做賬不,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款-工程款
老師,工程施工-人工費。 收到發(fā)票時借工程施工人工費,貸應(yīng)付賬款 支付時借應(yīng)付賬款,貸銀行存款等 月底借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工人工費 之前暫估了一筆勞務(wù)費,收到發(fā)票時還做了一筆借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)成本。 這樣做是對的嗎?
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
沒收入的話,把主營業(yè)務(wù)成本改成工程施工。
沒有入收入
你好,沒有收入做不了。