可以 還要做個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款 他省略了中間的科目
我是建筑業(yè),成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應(yīng)付賬款~暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應(yīng)付賬款~暫估-100,對(duì)嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
建筑行業(yè),發(fā)票沒(méi)有來(lái),需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來(lái)發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)98000貸銀行存款98000 收到發(fā)票時(shí)借工程施工-合同成本-人工費(fèi)98000 貸應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90350 貸工程施工-合同成本-人工費(fèi)90350 這樣對(duì)嗎?
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬(wàn)并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來(lái)不含稅票只有55萬(wàn),以后不回來(lái)票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-暫估60 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應(yīng)付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應(yīng)付賬款55 5、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對(duì)嗎?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號(hào))第一條第(一)款 有沒(méi)有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個(gè)稅率來(lái),按照主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái),還是按照稅率高的來(lái)
四月分賣車,賣車的這個(gè)月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。