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資料:甲公司屬于一股納稅人,發(fā)生如下貨幣資金收支業(yè)務(wù):(1)采購員李某準(zhǔn)備到外地出差,向財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)900元,公司以現(xiàn)金支付。2023年12月19日(2)行政管理部門購買辦公用品,花費(fèi)2300元(不考慮增值稅),公司開具現(xiàn)金支票付訖。

2023-12-19 10:41
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-19 10:45

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你好,是需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎?
2023-12-19
您好,借:其他應(yīng)收款 900 貸:銀行 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2300 代:銀行 (現(xiàn)金支票付訖也是銀行這個(gè)科目)
2024-01-06
你好,第二個(gè)銀行存款改成庫存現(xiàn)金。
2023-12-30
您好,1.借:其他應(yīng)收款 -李某 900 貸:現(xiàn)金 900 2.借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2300 貸:銀行存款 2300
2024-01-10
借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金900, 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)2300,貸庫存現(xiàn)金2300。
2024-06-07
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