您好,這個的話是不可以的了

老師,我們是購買方,上月進(jìn)項發(fā)票已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)開具有誤,和銷售方聯(lián)系后我們開紅字信息表,請問每張藍(lán)票都是好幾行,我們再開紅字時是不是要和藍(lán)票開的一模一樣,還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢?開完上傳后,下載給銷售方讓銷售方開紅字發(fā)票是不是
老師您好,我是購貨方,現(xiàn)在銷售方要給我返利,要求我開一張紅字信息表給她,我是按照已抵扣的藍(lán)字發(fā)票全部金額開還是按照給的返利金額開呢?
您好,老師!開給客戶的發(fā)票金額有誤,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我需要紅沖部分金額,現(xiàn)在還是一定要購買方申請紅字發(fā)票,我這邊才能開紅字發(fā)票嗎?是否可以直接由銷售方申請開紅字?
老師您好,請問:今天公司主管給了我一份單子,讓我給對方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方給我方開具紅字返利發(fā)票,請問我該具體怎么操作?(我是半路接手這家公司,主管給我的單子中只有返利導(dǎo)入時間和金額,并沒有銷售方開票金額和開票時間,請問我該如何操作?)蟹蟹老師
老師您好,請問:數(shù)電發(fā)票系統(tǒng)讓銷售方開具紅字返利發(fā)票是否可以紅沖一張藍(lán)子發(fā)票的部分金額(含稅價)?蟹蟹
我們公司是一家集生產(chǎn),銷售,施工一體的建材公司,當(dāng)前對外業(yè)務(wù)通常含材料和施工一起,開13個點的材料票和9個點的建筑服務(wù)費(fèi),可以統(tǒng)一開9個點的建筑服務(wù)費(fèi)嗎?
?老師,小規(guī)模季度財務(wù)報表在哪報送?
老師,你好,請問,在季報的時候,待攤費(fèi)用可以列入資產(chǎn)負(fù)債表流動資產(chǎn)那一列,因為在電子稅務(wù)局廳下載的資產(chǎn)負(fù)債表流動資產(chǎn)那里沒有待攤費(fèi)用科目
食品商貿(mào)批發(fā) 企稅稅負(fù)率 千分之八, 還有增值稅稅負(fù)百分之一可以嗎
老師,請問食品工廠的研發(fā),可以申請食品配方專利吧,能不能做成高新技術(shù)企業(yè)?
請問老師,10月出口免抵稅額15萬,實際繳納增值稅2萬元,那么我在統(tǒng)計本月實際繳納了多少增值稅時,是不應(yīng)該按照2萬元?還是2萬元+免抵稅額15萬?
老師您好,個體戶個人經(jīng)營所得稅掃碼繳納,必須是個體戶法人微信或支付寶掃碼支付嘛
請問我家沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目在報企業(yè)所得稅時我在那里提工資
我司買了一張二手船,對方開普票,不能開專票的嗎,那等我們以后賣出這條船后,我們要交增值稅嗎
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計:145950+投資活動現(xiàn)金流出小計:12000=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-151950,凈額是負(fù)數(shù),為啥等價物凈增加額是負(fù)呢
等于說廠家給經(jīng)銷商開紅沖部分返利已經(jīng)行不通了,數(shù)電系統(tǒng)必須紅沖整張發(fā)票了是這樣理解嗎?蟹蟹老師
嗯對是這個意思的來1