您好,稍等,解答過(guò)程中

企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算:銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 1)銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品B產(chǎn)品,開(kāi)出的增值稅發(fā)票注明的價(jià)款40 000元,值稅稅額5 200元,價(jià)稅款已全部收到(轉(zhuǎn)賬支票)存入銀行。該批B產(chǎn)品實(shí)際成本為26 000元,消費(fèi)稅稅率10%。 (2)銷(xiāo)售A產(chǎn)品-批,售價(jià)60 00元,增值稅率13%,產(chǎn)品已發(fā)出,并以現(xiàn)金代墊運(yùn)雜費(fèi)450元。已收到經(jīng)購(gòu)貸單位承兌的商業(yè)匯票面值68 250元該批A產(chǎn)品實(shí)際成本為42 000元,產(chǎn)品已發(fā)出。 (3)銷(xiāo)售一批原材料,開(kāi)出的增值稅發(fā)票注明的價(jià)款25 00增值稅悅新3250元,該批原材料實(shí)際成本為22 500元, 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4 900元,應(yīng)交教育費(fèi)附加2 100元
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下:1.向星光公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,價(jià)款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。2.向M公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)67600元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費(fèi)63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額29900元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應(yīng)納增值稅稅額160000元。7.按本月應(yīng)納增值稅稅額的7%和3%分別計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下:1.向星光公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,價(jià)款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。2.向M公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)67600元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費(fèi)63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額29900元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應(yīng)納增值稅稅額160000元。7.按本月應(yīng)納增值稅稅額的7%和3%分別計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加。(三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20××年12月如下:1.向星光公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,計(jì)價(jià)款850000元,增值稅稅額144500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫(xiě)兩組會(huì)計(jì)分錄)2、向M公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,計(jì)價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計(jì)價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)88400元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫(xiě)一組會(huì)計(jì)分錄)3.用銀行存款支付廣告費(fèi)60000元。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額39100元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。(注意:寫(xiě)兩組會(huì)計(jì)分錄)6.以銀行存款繳納上月應(yīng)納增值稅稅額16
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%2020年11月30日,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅科目貸方余額為12600元12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)3日,購(gòu)入N材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款。(2)5日,購(gòu)入M材料,取得增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。未付款。(3)8日,銷(xiāo)售A產(chǎn)品,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到一張已承兌的商業(yè)承兌匯票,票面金額為339000元。該產(chǎn)品成本為260000元。(4)11日,購(gòu)入一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,注明金額為200000元。購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品作為原材料入庫(kù)。稅法規(guī)定可以按買(mǎi)價(jià)的9%計(jì)算可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。已通過(guò)銀行存款付款。(5)14日,上交上月應(yīng)交未交的增值稅12600元(6)20日,銷(xiāo)售B產(chǎn)品,開(kāi)出增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款400000元,增值稅稅額52000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款已收到。
可轉(zhuǎn)換公司債劵,到期一次還本付息,在轉(zhuǎn)換時(shí)要不要把未支付的利息加上呢?
個(gè)人借公司的最多借多少當(dāng)年不用還,一定要還完嗎?
二手車(chē)先全額收款,后過(guò)戶(hù),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?
二手車(chē)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
對(duì)借給公司的錢(qián)期限有什么限制嗎?最多多少錢(qián),一般最低多少錢(qián)
老師好!我成人本科。要寫(xiě)論文。我選的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用。想請(qǐng)教老師,能否發(fā)我一個(gè)有內(nèi)容的模板,我借用。
門(mén)源縣初期是11.75億
找樸老師解決問(wèn)題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶(hù)要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問(wèn)是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開(kāi)肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。


22 借:應(yīng)收賬款253120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入224000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)29120 23 借:銷(xiāo)售費(fèi)用500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45 貸:銀行存款545 24 借:銀行存款33900 貸:其他業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)3900 25 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A37000 -B22350 貸:庫(kù)存商品 -A37000 -B22350 26 借:其他業(yè)務(wù)成本16000 貸:原材料16000