你好,現(xiàn)在讓老板把這個錢還回來的。
公司去年成立的實收資本為零,老板一直用自己的錢往公司投入都記不到了其他應(yīng)付款,員工開支每月開支八萬多沒有從公司銀行中賬戶走,老板說是他個人給員工開支了,所以我把這筆賬掛到其他應(yīng)付款可以嗎正好充老板的帳。說明(他這個公司是咨詢業(yè),成本就是人工,借:主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款工資,可以嗎?我是代帳的
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,建筑公司2020年8月成立,認繳1千萬,沒有實繳。2020年12月中標一建筑工程施工項目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬,收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實收資本的,分錄是這樣做借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
老師:我想問一下,剛成立幾個月的小規(guī)模納稅人有限公司,剛開始時老板要是通過私戶轉(zhuǎn)賬到公戶,是做借:銀行存款貸:實收資本還是做貸:其他應(yīng)收款?做實收資本要繳納印花稅。做其他應(yīng)收款需要企業(yè)與老板簽訂借款合同
老師你好,公司是一 般納稅人2013年成立,老板開公司的時候是實繳制,當時實收資本是300萬元,其實是老板借的(私人)300萬元,后來公司成立后就貸款,貸款是以公司名義貸款,然后用這筆貸款去還了借款,所以帳上一直掛著老板其他應(yīng)收款300萬元,這個怎么辦
老師,目前是這種情況,我們公司是小規(guī)模納稅人公司,我們給個體工商戶門店供貨,我們的poss機放在其他個體工商戶門店收款,都是消費者個人消費刷卡的,我可不可以把賬做成是門店給我們貨款?先把貨款收到作為預(yù)收賬款,然后再把預(yù)付賬款當成是各個門店的收入呢?
老師,公司給公車買的車險,交印花稅,計稅依據(jù)包含車船稅不
請教老師:建筑幕墻分包行業(yè)平均利潤率、增值稅稅負率、所得稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,現(xiàn)在注冊個體戶不需要注冊資本吧?
營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)注銷怎么操作,現(xiàn)在狀態(tài)是清算,怎樣才能變成注銷狀態(tài)
老師我問下收到對方公司的貨款要記錄哪個分錄
酒店的日常賬務(wù)處理是怎么樣
老師,我們做食品加工,月底最后一天車間領(lǐng)料以后,加工好了,但是還沒有包裝,沒有加到生產(chǎn)件數(shù)里,核算生產(chǎn)成本時,加工好還沒有包裝的是否屬于半成品呢,如果屬于半成品,在哪個科目里歸集,謝謝
老師,數(shù)電發(fā)票增值稅專票(進項票)比較多,需要打印出來作為附件嗎?還是說也可以PDF電子保存?
老師,我們公司的員工參加集團安全技能比賽得了名次,我們公司對員工發(fā)錢獎勵,能走管理審計費用—安全生產(chǎn)費用嗎
那有錢還啊,這是以前遺留下來的,當時辦公司全部都用掉了,買設(shè)備等等
現(xiàn)在經(jīng)濟形勢也不好,老板又向銀行貸款700多萬元
其他應(yīng)收款300萬怎么掛賬? 其他應(yīng)收款在借方有余額,表示你們公戶直接轉(zhuǎn)給他個人,不是用在企業(yè)上了。
是他還給借個人的款了,這是剛開始建三廠的事,我是最后一個接手的會計,之前都是代帳公司
這個能怎么辦呢
咱自己做不到 清理的話,有限公司個人股東年底這個錢還不回來,就應(yīng)該交個稅,20%的個稅,這個是規(guī)定。問一下他是交個稅還是把這個錢還回來?
這個都很多年了,每年審計也都審計了
老板肯定沒有錢還
審計沒要求調(diào)整嗎? 這個錯誤看不出來 還是提出來你們沒改 兩種做法 其他的沒有
只是做了一個詢征函讓老板簽字
那你們就一直掛帳的
是的,一直掛著,我還是這兩天問老板的,為什么會有300萬元的其他應(yīng)收款,欠公司的
你跟你老板說下兩種處理方法 不同意就掛帳
周一我和他說一下,大概率是掛帳上,沒有錢還
可以的 可以問下對方的