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老師,我們都是根據(jù)對(duì)公賬戶的實(shí)際發(fā)生,逐筆在記賬軟件進(jìn)行記賬,記賬軟件的銀行卡余額和對(duì)公賬戶的銀行卡余額對(duì)不上,比如我們看11月份的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行卡余額,和11月的銀行對(duì)賬單余額,這兩個(gè)金額必須一致嗎?

2023-12-16 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-16 12:38

同學(xué),你好 需要一致的

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快賬用戶6233 追問(wèn) 2023-12-16 12:39

老師,有沒(méi)有可能是賬務(wù)延遲或者什么原因?我把11月份的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行卡余額,和11月的銀行對(duì)賬單余額,相對(duì)比賬上余額比銀行多350.37,今天我把賬上余額和銀行卡余額一對(duì)比,相差1409.63,我12份的業(yè)務(wù)是逐條核對(duì)的,如果自己是我哪里出錯(cuò)了,月初跟月中差額應(yīng)該一致才對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-16 12:41

同學(xué),你好 可能存在未達(dá)賬事項(xiàng)

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快賬用戶6233 追問(wèn) 2023-12-16 12:42

老師,那什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)去對(duì),才能看到準(zhǔn)確的余額數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2023-12-16 12:43

同學(xué),你好 次月1號(hào)去對(duì)上個(gè)月

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同學(xué),你好 需要一致的
2023-12-16
您好,那您往來(lái)科目不一定相同
2021-10-07
你好 ; 期初你們核對(duì)了數(shù)據(jù)沒(méi)有;? ?期數(shù)與你實(shí)際 有差異金額嗎 ?? 現(xiàn)在需要? 你去看看期初試算平衡的時(shí)候是不是本身就不平??
2021-12-23
補(bǔ)上之前的,看那個(gè)做掉了,需要去查之前的補(bǔ)上,
2020-10-13
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 步驟三 銀行對(duì)賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬  通過(guò)核對(duì)調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說(shuō)明雙方記帳沒(méi)有差錯(cuò)。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)。對(duì)于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
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