不申報(bào)對(duì)公司 沒(méi)有影響
老師您好,一家新公司,就兩個(gè)股東沒(méi)有請(qǐng)員工,我給他們兩個(gè)每個(gè)月申報(bào)五千工資,實(shí)際是不發(fā)工資的,本來(lái)應(yīng)該0申報(bào),可是已經(jīng)申報(bào)了怎么辦呢
老師,公司剛成立,沒(méi)有收入,公司個(gè)稅申報(bào)只有一個(gè)股東工資為0申報(bào)個(gè)稅,目前想問(wèn)的是實(shí)際發(fā)生了一些機(jī)票之類(lèi)的,不是股東,是另一個(gè)人,這個(gè)人可以加到申報(bào)個(gè)稅里嗎,加入后還可以工資是0申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有家公司2015年成立的,今年12月我們接手,之前人家一直是0申報(bào),沒(méi)有票據(jù),沒(méi)有稅盤(pán),沒(méi)有對(duì)公戶。工資也是2015年0申報(bào)到現(xiàn)在,0申報(bào)就是法人一個(gè),這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)????法人說(shuō)他公司一直都是0申報(bào)的
老師,公司報(bào)表一直零申報(bào),就股東一人也是沒(méi)有工資的,所以近2年個(gè)人工資一直為0,工資代扣代繳也就沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅務(wù)登記為D級(jí)了,有什么影響?
老師您好,我是一家小規(guī)模勞務(wù)公司,現(xiàn)在企業(yè)因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù),然后每個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資?,F(xiàn)在我申報(bào)個(gè)稅就把之前申報(bào)了的人的工資做成零申報(bào)報(bào)稅了,老師,這樣做合不合適呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
那我現(xiàn)在是把股東做成離職的嗎?因?yàn)橹耙恢笔?申報(bào)的
現(xiàn)在是把股東做成離職的,非正常
那如果某一天又要給股東發(fā)獎(jiǎng)金或者工資或者分紅,到時(shí)候再把股東做成在職的嗎?
是,再把股東做成在職的
離職日期寫(xiě)什么時(shí)間比較好一點(diǎn)
寫(xiě)上個(gè)月的就可以
好的,等到要分紅或者發(fā)獎(jiǎng)金的時(shí)候,入職日期是不是要寫(xiě)成當(dāng)月的日期
是,等到要分紅或者發(fā)獎(jiǎng)金的時(shí)候,入職日期 是要寫(xiě)成當(dāng)月的日期