你好,因為這里是抵消分錄的呢
老師,未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益抵消時,固定資產(chǎn)是借:未分配利潤-年初,貸:固定資產(chǎn)-原價,存貨的為什么是借:未分配利潤-年初,貸:營業(yè)成本?為什么不是貸:存貨?
為什么合并報表時,評估固定資產(chǎn)增值,第二年如果不在了,可以用未分配利潤來代替??
這個分錄是什么意思啊 為什么營業(yè)成本不用替換為年初未分配利潤???
2018年有幾個固定資產(chǎn),當時做賬計入了管理費用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產(chǎn),借管理費用(負數(shù)),補提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,還是做借管理費用,貸累計折舊
去年12月應計入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫單就計入管理費用了,現(xiàn)在要調(diào)賬。應該怎么處理?我現(xiàn)在這樣做,但是感覺不對//借:固定資產(chǎn)-電腦4400;貸:利潤分配-未分配利潤-利潤調(diào)整4400//借:利潤分配-未分配利潤4400;貸:利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
請問工程項目取得的進項發(fā)票印花稅申報是買賣合同里面繳納嗎
老師雙節(jié)快樂!這個業(yè)務為何不可以合并為一條分錄?
老師,一般納稅人。可以開普票嗎?可以開幾個點的普票?
我公司收到房租20萬,要不要申報租金合同印花稅呢?
老師你好,請問未開票先預申報繳納增值稅及附加稅怎么做分錄?
老師。我們是一般納稅人??梢蚤_幾個點的普票給別人
老師 企業(yè)經(jīng)營范圍是廢品回收,再生資源,請問要學習會計學堂哪個課程和哪個實操?
老師好!新版電子稅務局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財務報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進來的進項發(fā)票是118000,按實際的合同金額開票,但是進銷差大,稅負很高,月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來,從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進項,來達到稅負,這樣數(shù)量不匹配,會不會有什么稅務風險
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應付賬款有什么影響嗎