這個你可以進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項稅。

老師好,我們買了酒水用,開的專用發(fā)票,我們記到了招待費里面,但是稅務(wù)上開的專用發(fā)票我們是需要認(rèn)證抵扣的,這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢?
老師,上個月我們沒有開票,但是發(fā)生了費用,里面有專票,費用我要登記入賬,進(jìn)項稅額我怎么入賬呢
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進(jìn)項發(fā)票,我記賬記在了“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”里,暫時二個月內(nèi)不會有收入的話,我需要把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”里嗎?
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進(jìn)項發(fā)票,我記賬記在了“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”里。 如果幾個月內(nèi)不會有收入的話,我需要把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”里嗎?
老師請問一下,公司付給員工的工傷保險賠償款怎么入賬
老師我們關(guān)聯(lián)公司間的借款,逾期了4天,請問這幾天的逾期利息按正常的借款利息算可以嗎?合同上沒有規(guī)定逾期利率?
我們有個供應(yīng)商紅沖了21-25年的10張發(fā)票又重開了,因為它銷售稅率開錯了。然后我們這里21-24年被紅沖金額是2181982.24,稅額65459.46,價稅合計2247111.7。25年被紅沖金額是857497.09,稅額25724.91,價稅合計883222。請問我這以前年度的紅沖和今年的紅沖的分錄要分別怎么做。
老師好,小規(guī)模納稅人銷售開發(fā)票的話開專票還是普票?購貨是要專票還是普票
老師,麻煩問下,宴席餐飲酒店的成本有哪些項目,
請問:非盈利企業(yè)收到投資款 借:銀行存款 貸:非限定性凈資產(chǎn)-甲 非限定性凈資產(chǎn)-乙,這樣對嗎
老師租倉庫,約定不要發(fā)票的,現(xiàn)在要求他開票,人家收稅點要求7個點,劃算嗎?
奶吧 會員卡消費怎么入賬
一個項目的總包單位,原本承接的是業(yè)主9%包工包料的建筑工程,后面又補(bǔ)簽了清包工的增加工程,后面補(bǔ)簽的清包工部分可以按3%稅率開票嗎
請教個問題,小規(guī)模一般都很難取得發(fā)票,有可能估了也取不了發(fā)票,但是你總要估了才可以制造產(chǎn)品出來,想問下有沒有簡單一點的辦法去暫估材料。有票的時候就直接沖掉。不用太麻煩和很繞的辦法(前提是我不清楚原材料回來的名稱,只是大概估個總數(shù),數(shù)量,單位不知道?)
好的 知道了
你好,歡迎下次再來探討。