看下你稅務(wù)局當(dāng)時(shí)怎么給你定的,是超過的需要交,不超過的不交的意思嗎?
老師好!我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計(jì)繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報(bào)第四季,如果按利潤15萬元計(jì)算那就是會(huì)有退稅了,但是這樣會(huì)引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險(xiǎn)。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計(jì)銷售額有498萬了。擔(dān)心會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個(gè)季度9萬,我們一個(gè)季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個(gè)稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區(qū)別?
老師我想請(qǐng)問下,我是個(gè)體戶,以前是核定征收,每次來了發(fā)票就繳納9個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,今年開始查賬征收,我這個(gè)季度也開發(fā)票了,但是進(jìn)去系統(tǒng)申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,原本我計(jì)劃這個(gè)季度還是按之前核定征收時(shí),薄開票金額9個(gè)點(diǎn)左右繳納稅,但是申報(bào)后給我提示,因?yàn)樯霞径任矣蓄A(yù)交稅費(fèi)2000多,這個(gè)季度算好的400多稅費(fèi)交不起,這個(gè)怎么處理?我不太懂
老師,您好,查賬發(fā)現(xiàn)有一家個(gè)體戶23年1-3月第一季度有繳納稅款4500元,經(jīng)查看是23年第一季度核定額為45萬,請(qǐng)問是因?yàn)?2年核定季度額45萬,高出了23年政策季度額核定30萬的原因嗎?那超過不管開了多少發(fā)票,都要交4500元嗎?
利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤表中不會(huì)帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請(qǐng)問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡易計(jì)稅嗎
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個(gè)表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會(huì)涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
查看電子稅務(wù)局核定額是15萬每個(gè)月,可是不明白的是老板開的發(fā)票也沒有超過45萬,為什么增值稅要交4500元,加上附加稅270,一共是4770元了,就想問是不是發(fā)票沒有開到45萬,沒有超過也要硬性交4500元的增值稅款。
之前看一下不超過的核定的銷售額,是不是都是交了這個(gè)金額。
去年的沒有交,就今年第一季度交了,然后第二季度改為查賬征收,就沒有再交增值稅額了。22年的個(gè)體戶核定額是15萬每個(gè)月,沒有交錢。
按下申報(bào)表里面怎么申報(bào)的,如果是去年你也是核定,今年也是核定,應(yīng)該去年政策和今年是一樣的。
還有你看一下是不是這個(gè)是增值稅的,增值稅今年是30萬免增值稅,超過的需要全額交。
好的,謝謝老師,這邊先查一下
可以的去查一下的。