您好,上邊沒有滯納金是吧
老師,我今天按次申報了印花稅,但是本應繳納12.5元,提交申報后,沒有自動彈出確定繳納稅款一項,現(xiàn)在只能看到申報印花稅的申報表,沒有顯示讓我繳納款項
請問下老師我這個增值稅報表為什么顯示要繳稅啊?(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時候是去代開的打印出來的時候就已經交了28.15元的增值稅啊。然后這個84.45怎么來的???就一張幾千塊錢的代開專票怎么會有84.45的稅呢?
老師好,我報了5月份的印花稅,在申報列表中顯示是未申報,但在繳納稅費中能看到所繳納的稅額,不知這是為什么,老師你能分享一下嗎
老師好,請問一下我申報印花稅的時候顯示應補33元,提交后銀行也沒有扣款這是怎么回事?
老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調增了一萬多塊錢的業(yè)務招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設項目已經出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉開發(fā)產品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權人)、丙方(債權受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們三方需要簽債權債務清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉讓不動產為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結一下轉讓不動產以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產用差額?
括號1里的內容是啥意思
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我想咨詢另外一個問題 就是我現(xiàn)在知道為什么會產生滯納金了 是因為印花稅我申報的時候 所屬期是11.1 現(xiàn)在申報 導致有的滯納金 如果我現(xiàn)在去稅務局更改這個所屬期 可以退回這個滯納金嗎
可以,這個是可以申請退的
我想知道 比如我的合同是11.1簽的 我按次申報的話 所屬期 可以是11.30嗎
不能這個必須是次月的
11月的印花稅不是在12月申報嗎 我說的是所屬期
你如果是11月簽訂的正常是12月15號之前