同學(xué),你好 借:投資性房地產(chǎn) 貸:在建工程
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),投資性房地產(chǎn),下面分錄是否正確? 買地建房,完工同時(shí)開始對(duì)外出租或用于增值后出售 買地時(shí): 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 建造時(shí): 借:在建工程 貸:銀行存款 累計(jì)攤銷 完工時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:投資性房地產(chǎn) 累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 固定資產(chǎn)
老師好,我想問一下這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫?(6)銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款400000元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價(jià)款尚未收到。(7)從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項(xiàng)借款用于購建固定資產(chǎn)。(8)在建工程應(yīng)付工資410000元。(9)一項(xiàng)工程完工,計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長期借款利息160000元。該項(xiàng)借款為到期一次歸還本息。(10)一項(xiàng)工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價(jià)值1500000元。(11)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款800000元,應(yīng)收取增值稅104000元,貨款銀行己收妥。(12)公司出售一臺(tái)不需用設(shè)備,收到總價(jià)款452000元(其中增值稅52000元),設(shè)備原價(jià)800000元,已提折舊260000元,已提減值準(zhǔn)備100000元,設(shè)備已交付給購入單位。(13)收到一項(xiàng)長期股權(quán)投資的現(xiàn)金股利40000元,存入銀行。該項(xiàng)投資按成本法核算,對(duì)方公司的所得稅稅率與本公司一致,均為25%。(14)歸還短期借款本金200000元,應(yīng)付利息10000元,共計(jì)210000元
購入工程物資一批,專用發(fā)票注明的價(jià)格為300000元,增值稅額39000元,款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行支付。全部用于在建工程。(10)應(yīng)付上述在建工程人員工資100000元。(11)上述工程完工,交付使用,并已經(jīng)辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價(jià)值400000元。
一項(xiàng)工程完工交付生產(chǎn)使用已辦理竣工手續(xù)固定資產(chǎn)價(jià)值1400000元編制分錄
12月4日,一項(xiàng)房地產(chǎn)工程完工,已辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價(jià)值1300000元,用于出租。怎么寫分錄?
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,掛在公司名下了,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理怎么申報(bào)?公司未收賣車款,老板朋友直接收了1.8萬,公司還收到一張1.8萬的二手車統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢?
公司欠法人很多的錢,實(shí)收資本沒有繳齊,可以把欠法人的欠款直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎?
印花稅申報(bào)投資款應(yīng)稅憑證填什么
老師,請(qǐng)看圖,我想問下圖中三個(gè)支付寶收入的項(xiàng)目是什么來的?分別是什么意思(怎么理解)? 1.天貓保證金-解凍 2.軟件服務(wù)費(fèi)-阿里健康傭金 3.軟件服務(wù)費(fèi)-天貓返點(diǎn)積分
老師,這張表在哪兒報(bào)?沒找著這張表啊
老師,第二季度申報(bào)時(shí),有筆員工費(fèi)用報(bào)銷。沒有付款但出納記成銀行付款237.5元。出納看著銀行余額的一向正確。這次錯(cuò)了。我申報(bào)企業(yè)所得稅銀行存款就少申報(bào)了237.5元。其他應(yīng)付款少申報(bào)了237.5元。請(qǐng)問如果不調(diào)整申報(bào)有問題嗎?
老師,出口外貿(mào)企業(yè),直接從供應(yīng)商把貨賣給國外客戶,進(jìn)多少賣多少,這種核算庫存商品的時(shí)候,可以按總價(jià)入庫嗎,不核算數(shù)量金額嗎?
老師,請(qǐng)問深圳個(gè)體戶是用的經(jīng)營者個(gè)人銀行賬戶,6月份收到一筆50多元的款項(xiàng),備注是社保費(fèi),請(qǐng)問這是穩(wěn)崗補(bǔ)貼嗎?
老師,一般賬里有收入,等到月末的時(shí)候才去結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是吧?如果當(dāng)月沒有收入,直接結(jié)賬損益就可以了是吧?
老師,就是24年少計(jì)提了1000多所得稅,25年做憑證時(shí)貸方能直接通過未分配利潤調(diào)整嗎?