你們收到的一半錢是需要確認(rèn)收入的
老師,我們上個(gè)月承辦了一家企業(yè)的會(huì)議,款項(xiàng)收到一半,還有一半收到,也沒給對(duì)方開發(fā)票,請(qǐng)問我們?cè)趺醋鲑~呢?
老師,錢付給對(duì)方了,但是沒有走公賬 ,對(duì)方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ,怎樣把他這個(gè)賬調(diào)整一下 呢,可以讓對(duì)方給我們開具一個(gè)收據(jù) 嗎?
供應(yīng)商因發(fā)貨延誤了我們工期,給我們了一部分錢作為補(bǔ)償,應(yīng)該怎么做賬?貨物的錢是我們預(yù)付的,但貨物的發(fā)票也還沒收到,對(duì)方給我們開票的話應(yīng)該開多少錢的票?
老師 我們有一批貨 對(duì)方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師好:請(qǐng)問我單位賣出一批貨可對(duì)方錢沒有給齊,老板就沒有開發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)收款還在貸方掛著呢(就是錢沒給齊,老板不讓給開發(fā)票發(fā)票),老師應(yīng)收賬款總在貸方掛著也不行???怎么辦呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
確認(rèn)收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那我們要給他們開票嗎?
對(duì),這個(gè)你們是需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的
可是只收到一半的錢,我們是不是開一半錢的發(fā)票???那結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)一半還是全部怎么成本?剩下沒收回的錢如何處理?
貨物全部銷售了,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到一半錢 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 如果剩下的錢無法收回的話,記住到一外支出
老師那開票呢,我咋開?開多少?
我認(rèn)為既然你全部都已經(jīng)銷售了,就應(yīng)該全部開票
那結(jié)轉(zhuǎn)成本也是全部結(jié)轉(zhuǎn)唄,有點(diǎn)懵了
對(duì),沒錯(cuò),是的根本正常來說也是全部結(jié)轉(zhuǎn)
老師那這公司注銷了呢應(yīng)該咋整,就是也沒發(fā)開票了
這個(gè)對(duì)方注銷的話,你們是不會(huì)簽成基礎(chǔ)的營(yíng)業(yè)外支出